优质财政局半年度工作总结(模板14篇)

时间:2023-10-27 15:57:55 作者:文轩 优质财政局半年度工作总结(模板14篇)

月工作总结是对过去一个月的工作进行总结和回顾的一种重要方式。小编为大家整理了一些关于月工作总结的实用技巧和注意事项,希望可以为大家的写作提供一些指导。

县财政局半年度工作总结

县政府下达的我局责任目标共17项,其中重点目标9项,一般目标3项,共同目标5项。截止6月底,除年底考核的6项外,其它重点目标和一般目标全部达到时间任务同步,其中已经完成全年任务有2项。具体完成情况是:

1、截止六月底,全县地方财政收入完成11498万元,占年预算的67.3%,占年任务的51.1%,较上年同期增长46.5%;其中一般预算收入完成11058万元,占年预算的66.6%,占年任务的50.3%,较上年同期增长43.3%;本身组织收入3168万元,占年任务的61%,较上年同期增长154%。

2、财政体制改革工作已经完成,国库集中支付和政府采购范围进一步扩大,财政支付中心和乡(镇)村财务服务中心运行正常。

3、引进内资399万元,占年任务的57%。争取上级扶持项目2个,相关材料已报省亚行总部待批。

4、依法安排教育经费,对全县教师工资实行财政统一发放,确保了农村中小学教职工工资按国家标准及时足额发放。

5、扎实做好了农业税降点工作,农业税税率今年又下降三个百分点,切实减轻农民负担。没违反规定出台加重农民负担的文件和项目,也没发生因加重农民负担引发群众性事件或恶性的事件。

6、医疗保险基金完成2.025万元,占年任务的50%,与上年持平;养老保险金任务完成0.22万元,占年任务的50%。

7、培训财会人员420人次,占年任务的84%,较上年增长20%。

8、年底考核的环境保护、经济普查、国有工业企业国有资产保值增值、计划生育、精神文明等10项工作,正在顺利开展。

(一)狠抓财政收入,保持稳定增长。

今年以来,我局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实省、市财政工作会议精神,创新思路,把做大做强财政收入蛋糕做为今年工作的第一要务,不断强化增收意识,采取有力措施,狠抓财政本稿件版权属于本站,请登陆原创网站查看更多文章收入,确保了全县财政收入的稳步增长。

一是加强税收宣传,营造良好氛围。充分利用广播、电视、宣传标语等宣传方式,加大税收宣传力度,特别是加大契税和交通运输业税收宣传,增强公民纳税意识,创造良好的税收征管氛围。

二是继续强化税收和非税收入征管。树立均衡入库思路,强化依法治税,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为,同时,继续完善“收支两条线”和“票款分离”管理规定,将计生、公路交通运输等行政性收费项目纳入预算管理,增加了财政收入。元至六月份,我县的行政性收费、罚没收入及其他非税收入完成2965万元,较去年同期增长37%。做到了财政收入应收尽收。

三是加强协调,明确责任。5月份开始,在全县范围内开展为期两个月的整顿矿山税收秩序活动。组织各乡镇力量,配合国土资源、公安、检察等部门成立了120人的10个小组对辖区内矿产资源进行税源排查,加强税收征管。土地、城建、房产等部门与农税局密切配合,加强对契税的征收管理,对各纳税人拒不缴纳契税的,土地、城建部门不予办理房地产开发和产权等有关手续。同时,明确责任,严格纪律,要求各乡镇、各部门搞好配合,对于相互之间推诿扯皮,有税不征、擅自减免或扩大征收范围,造成严重后果者,一经发现,严肃处理。

四是认真分析税源,开展税收专项治理工作。积极开展煤炭、房屋租赁、交通运输等行业税收专项检查,加强税收征管,堵塞税收漏洞,使房产税、个人所得税、城建税等分别较同期增长了139.2%、11%、85.3%。同时,加大对契税、耕地占用税的专项检查力度,耕地占用税、契税分别较同期增长30.6%、16.7%。五是严格目标责任制管理,实行财政收入日报告制度。进一步完善目标责任制管理,逐月把收入任务分解到各征收单位和各乡镇,明确任务,落实责任,严格考核,奖罚兑现,有力地促进了财政收入的及时均衡入库。实行收入日报告制度,及时上报收入进度和收入中存在的问题,分析税源,为制定下步措施提供及时准确的信息,从而做到以日保旬,以旬保月,实现财政收入均衡入库,避免财政收入大起大落,保证了财政收入任务时间任务双过半。

年度区财政局上半年财政工作总结和下半年工作思路【精选】

2023年以来,区财政部门在区委、区政府的正确领导和区人大的监督支持下,紧紧围绕区委、区政府建设粤港澳大湾区高质量发展重要地区和国内一流城市目标,强化预算收支管理,深入落实各项财政改革工作,扎实做好“三保”工作,切实兜牢基本民生底线,助推我区经济社会高质量发展。下面是本站小编为您推荐2023年上半年区财政局财政工作总结和下半年工作思路。

2023年上半年,区财政局紧紧围绕区委、区政府中心工作,全力以赴争要素、保平衡、强保障,为纵深推进产业聚变、城市蝶变、幸福跃变提供最大财力支撑。现将上半年工作总结和下半年工作思路汇报如下:

一、上半年财政工作情况。

1-6月,全区财政总收入实现x万元,同比增长x%,完成年度任务的x%。一般公共预算收入x万元,同比增长x%,完成年度任务的x%。其中:税收收入x万元,同比增长x%,完成年度任务的x%,非税收入x万元,同比下降x%,完成年度任务的x%。税收收入占一般公共预算收入比重x%,比上年同期提高x个百分点。

1-6月,全区一般公共预算支出x万元,同比增长x%,其中教育、社会保障和就业等民生支出x亿元,占一般公共预算支出的x%。

(一)发挥政策效应,全力支持经济企稳回升。

一是贯彻落实“8+4”政策体系,整合“四张要素清单”,迭代更新稳主体稳就业系列政策,进一步提振市场信心,助推经济运行持续向好。继续落实留抵退税等组合式减税降费政策,1-6月累计留抵退税x亿元。二是优化营商环境,结合“万名干部进万企开展”“三服务”等专项行动,调研企业需求,宣传政策导向,指导企业开展政策申报,实现产业优惠政策兑现再提速。截至6月底,累计兑现各类惠企政策资金x万元,惠及企业x家。三是强化直达资金监管,紧抓“直达资金拨付速度,项目目标实现程度,预算执行进度”三个重点对直达资金项目实施动态监控,对执行过程中的偏差及时反馈、调整,确保直达资金精准投向。截至目前,我区共获直达资金x亿元,已支付x亿元,支付率x%。

(二)挖掘增收潜力,稳步助推重大项目建设。

一是密切关注收入动态,及时研判分析财政收入形势,深化财税联动机制,加大税源培植力度,拓宽结构生财渠道,合理有序把握组织收入节奏。二是加强非税收入征管,坚持依法征收、规范执收、源头控收,确保实现非税收入应收尽收、应缴尽缴,实现停车场经营权出让等收入x亿元。三是积极向上争取资金,准确把握国家政策导向和支持重点,深入挖掘政策信息,最大限度争取政策倾斜和扶持,1-6月累计获得上级补助x亿元,其中省对市县一般性转移支付x亿元、税收返还x亿元、绿色转换激励奖补x万元。四是狠抓项目谋划储备,1-6月已获批新增债券额度x亿元,其中,一般债x亿元、专项债x亿元,有力保障重点项目建设,推动海洋经济示范区高质量发展。

(三)锚定共富目标,持续增进公共民生福祉。

一是坚决兜牢“三保”底线,突出保障重点支出,优先足额安排“三保”等急需、刚性支出。从严开展预算编制,非重点、非刚性支出预算比一上上报数压减x亿元,压减比例x%。严格实行“三公”经费“双控”管理,全年“三公”经费预算安排x万元,比上年预算数下降x%。二是加强涉农和民生财政性补助资金管理,充分发挥“一键达+乡镇公共财政服务平台”作用,深入推进惠企利民数字化项目,确保各项惠民惠农政策落到实处。截至目前,我区累计发放项目x个,发放人次x人,涉及资金x万元。三是持续支持民生事业建设,将全区财政支出增量的三分之二以上用于民生领域,1-6月民生支出x亿元,占一般公共预算支出的x%。支持教育事业均衡性、高质量发展,教育累积支出x亿元,并在2022年生均公用经费普调x元的基础上,继续追加调增生均公用经费x元。

(四)强化财政监督,切实筑牢廉政风险防线。

一是印发《xx区“财会监督年”活动实施方案》,组建工作专班,开展业务提升系列培训,推动财会监督走深走实。全面实施预算绩效管理,积极构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系,截至目前,已开展财政抽评项目x个,部门整体评价x个,重点评价项目x个,政策评价x个,共涉及财政性资金约x亿元。二是强化政府投资项目评审,严把财政评审和政府采购关口,实现对政府投资项目“事前、事中、事后”全程监督。截至目前,累计完成三算(预、结、决算)项目x个,审核金额x亿元,净核减金额x万元,综合核减率为x%。三是加强国库集中支付动态监控,1-6月,累计核实违规单位x家,纠正违规资金x笔x万元,纠正率x%。四是完成2023年第一期x亿元财政资金竞争性存放工作,有效盘活财政沉淀资金。启动2023年专项债项目帐户网上招标工作。

(五)深化改革创新,提升财政国资管理水平。

一是研究制定《关于做好xx区国有房产土地资产入账盘活工作的通知》《温州市xx区行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》等,进一步加强国有资产使用管理,实现国有资产保值增值。开展全区可纳入公物仓资产排摸工作,截至目前,累计排摸可入仓资产x批次,原值x万元。二是完善国资国企监管体系建设,建立国有企业负债情况报告制度,严控国企债务风险,开展融资平台债务情况排查和镇街国投公司债务情况专项检查。开展2023年度“清廉国企”创建工作,完成x家国企创建申报、动员部署和创建指导等工作。三是紧抓“浙里捐赠”、非税和票据管理一体化项目省级试点契机,推出微信支付“线上缴非税”便民新举措,完成利民补助一键达平台x个项目配置。推进预算管理一体化系统建设,截至目前,已实现总会计核算、资金申拨、政府采购、动态监控、绩效管理等x个一体化系统省级集中部署。

(六)聚焦作风建设,锤炼过硬财政干部队伍。

一是落实巡察问题整改,针对区委巡察组反馈的x个问题,逐条对照问题细化为x条整改措施,并制定巡察问题整改落实清单,明确责任分工、整改时限等,从严压实整改责任。截至目前已完成x个问题的全部整改落实,提醒谈话x人次。二是常态化落实“四讲联学”学习机制,目前已开展主题党日x期、“周一夜学”x期、理论中心组x期、上党课x次、“专家讲座”x期、“青年大讲堂”x期,深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的**大精神,推动党员学习教育常态化长效化。三是深化“财政先锋·一办到底”服务机制,有效发挥“财管家”、“红算盘”、“红卫士”、“财小二”等工作组作用,实现党建和业务双融合、双促进。引导财政干部职工积极参与两地双评议、文明创建等,以实际行动践行财政担当精神。

二、下半年工作思路。

(一)不断做大可用财力。积极培育涵养优质税源,强化重大项目招引落地,继续加大向上争资力度。定期召开联席执收专题会议,总结分析收入形势,研究解决实际问题,合理把握组织收入力度、进度和节奏。加快工程石料处置,全面排摸梳理非税收入潜在增量,坚决打好政府性基金收入翻身战。

(二)全力优化支出结构。坚决落实党政机关过“紧日子”的要求,强化“三公”经费管理,严控新增项目追加,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格支出保障顺序,做到“三保”优先、农民工工资优先、上级转移支付资金优先。全面推动产业政策迭代升级,加快惠企利民奖补资金兑现进程。

(三)持续深化国企改革。着力防范国企债务风险,督促企业建立完善融资管理机制和担保管理机制,规范企业内部管理程序。完成清廉国企创建工作,确保通过率达x%以上。研究资源资产盘活方法路径,重点围绕交通码头、滩涂等开展盘活,进一步盘活国有资产资源,做大国企资产规模。

(四)着力加强财会监督。根据“财会监督年”活动实施方案,按时有序开展专项检查,加大财政政策落实力度,切实提高资金使用效益。建立健全绩效管理制度体系,继续开展财政抽评、重点评价、整体评价等工作,做好2024年预算项目绩效目标评审,提升绩效管理水平。

年度县财政局上半年党建工作总结和下半年工作思路【范文】

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

 

 

2022年,按照年初全县党建工作安排部署,我局认真落实党建工作,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神,不断增强党员干部“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,全面落实从严治党,坚持党建引领财政各项工作,主动作为,真抓实干,高标准推进,严要求落实,不断提升党支部创造力、凝聚力、战斗力。现将上半年工作开展情况总结如下:

一、工作开展情况。

(一)加强制度建设,推进党建引领财政工作。

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,服务新发展格局,深化党建引领,带领党员开拓创新、锐意进取,扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设,不断激励党员的政治意识、政治站位以及工作责任心、进取心,从而提高机关服务群众能力和工作能力。坚持以加强领导班子和党员队伍建设为重点,充分发挥了局党组的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真履行党建工作责任制,坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,重大问题和事项坚持集体研究决定,党建工作与财政工作同安排、同部署、同促进。认真贯彻执行民主集中制,严格民主生活会,重视抓好党员发展、党费收缴管理使用和党内统计工作。

(二)加强思想教育,强化理想信念教育和党性教育。

1、加强学习教育,强化理论武装。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,积极开展党史学习教育,继续坚持每周四集中学习的同时,加强个人自学,并由分管领导监督和督促学习的成效,切实把学习成效转化为推动发展的强大动力。把习近平在参加内蒙古代表团审议时重要指示批示精神、关于意识形态工作重要论述的若干基本内容、关于安全生产重要论述等重要讲话,《中国共产党章程》《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议(全文)》《政府工作报告——2022年3月5日在第十三届全国人民代表大会第五次会议上》《中国共产党组织工作条例》《中华人民共和国预算法》作为必修课(上半年共计开展学习29次),教育引导党员自觉践行“两个维护”。通过理论学习,使党员真正成为遵守政治纪律和政治规矩的表率。按时开展“三会一课”、党员领导干部民主生活会、专题组织生活会和民主评议党员工作等党内组织生活。上半年共计开展党员大会2次,支部委员会6次,讲党课2次,开展主题党日6次。

2、坚持党管意识形态,着力落实意识形态工作责任制。我局始终秉承“打铁还需自身硬”的工作理念,高度重视意识形态工作,切实加强全体工作人员意识形态工作,履行意识形态工作主体责任,落实党组书记第一责任,各分管领导各负其责,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,定期排查意识形态领域风险隐患,加强对单位的意识形态工作阵地建设和管理。上半年集中学习了习近平总书记关于意识形态工作重要论述的若干基本内容,教育引导全体党员干部严格执行我局工作纪律,旗帜鲜明坚持党的全面领导原则不动摇。

不断拓展治理成效,进一步引导全体干部职工切实转变作风,切实提高工作质效,治理突出问题,净化政治生态。要提高政治站位,切实增强做好集中治理工作的责任感和紧迫感,深刻领会开展集中治理工作的重大意义,始终站在拥护“两个确立”、践行“两个维护”的高度,按照县委工作部署,不折不扣把财政系统党内政治生活管起来、抓严实。我局召开了集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题动员部署会、“整治两化问题,提高工作质效,净化政治生态”专项行动动员部署会议,上半年共计开展集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题专题学习5次。

(三)加强作风建设,继承弘扬党内新风正气。

一是持续改进工作作风。继承和发扬党的优良传统和作风,自觉践行党的群众路线,严格落实中央八项规定及实施细则精神,驰而不息地纠正“四风”问题,特别是形式主义、官僚主义问题。严格落实主体责任,切实把党风廉政建设的主体责任扛在肩上、抓在手上。二是注重教育防控。坚持集中教育、专题教育与日常教育相结合,通过观看警示教育片,教育党员干部自觉在思想上划出红线、行为上明确界限、道德上坚守底线,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

二、存在的问题。

一是学习的深度及领会的程度不平衡。个别党员干部对规定的文件、书目精读、深读自学还不够,对政治理论的系统学习把握不透彻、理论水平不扎实,只满足于完成集中学习,不注重联系实际、联系自身进行思考。应进一步深化“学思践悟”,加强学习,提炼工作的有效做法。二是思想上认识上还有待于进一步提高。个别党员对党内政治生活庸俗化交易化问题的认识还不够深刻。三是深入实际调查研究不够,没有很好地坚持问计于基层、问计于群众,解决困难办法不多。

三、下一步工作计划。

下一步,我局将继续按照上级要求,结合我局实际,稳步推进各项工作。

一是继续围绕抓党建促财政工作这一主线,坚定政治信念,牢固树立四个意识,强化担当责任,狠抓落实,促进机关党组织规范化。

二是进一步严守党纪党规,严肃党内政治生活,让“三会一课”、民主生活会、组织生活会和党员评议等制度贯穿于组织生活、党员教育、队伍建设等工作中,强化制度执行力。

三是坚持作风建设常抓不懈,坚决抵制“四风”,落实好党风廉政建设主体责任和监督责任,巩固拒腐防变思想道德防线,常态化推进“整治两化问题,提高工作质效,净化政治生态”专项行动,边查边改,深入开展自查、找准症结、制定整改措施,确保整改到位、高标准高质量推进专项行动,为党的二十大胜利召开营造风清气正的政治环境。

年度区财政局上半年财政工作总结和下半年工作思路【精选】

1-6月,全区财政总收入实现x万元,同比增长22.5%,完成年度任务的58.8%。一般公共预算收入x万元,同比增长17.9%,完成年度任务的59.9%。其中:税收收入x万元,同比增长58%,完成年度任务的61.6%,非税收入x万元,同比下降7.8%,完成年度任务的58.1%。税收收入占一般公共预算收入比重52.33%,比上年同期提高13.28个百分点。

1-6月,全区一般公共预算支出x万元,同比增长52.33%,其中教育、社会保障和就业等民生支出12.67亿元,占一般公共预算支出的65.78%。

(一)发挥政策效应,全力支持经济企稳回升。

一是贯彻落实“8+4”政策体系,整合“四张要素清单”,迭代更新稳主体稳就业系列政策,进一步提振市场信心,助推经济运行持续向好。继续落实留抵退税等组合式减税降费政策,1-6月累计留抵退税x亿元。二是优化营商环境,结合“万名干部进万企开展”“三服务”等专项行动,调研企业需求,宣传政策导向,指导企业开展政策申报,实现产业优惠政策兑现再提速。截至6月底,累计兑现各类惠企政策资金x万元,惠及企业193家。三是强化直达资金监管,紧抓“直达资金拨付速度,项目目标实现程度,预算执行进度”三个重点对直达资金项目实施动态监控,对执行过程中的偏差及时反馈、调整,确保直达资金精准投向。截至目前,我区共获直达资金x亿元,已支付x亿元,支付率53.1%。

(二)挖掘增收潜力,稳步助推重大项目建设。

一是密切关注收入动态,及时研判分析财政收入形势,深化财税联动机制,加大税源培植力度,拓宽结构生财渠道,合理有序把握组织收入节奏。二是加强非税收入征管,坚持依法征收、规范执收、源头控收,确保实现非税收入应收尽收、应缴尽缴,实现停车场经营权出让等收入x亿元。三是积极向上争取资金,准确把握国家政策导向和支持重点,深入挖掘政策信息,最大限度争取政策倾斜和扶持,1-6月累计获得上级补助x亿元,其中省对市县一般性转移支付x亿元、税收返还x亿元、绿色转换激励奖补x万元。四是狠抓项目谋划储备,1-6月已获批新增债券额度x亿元,其中,一般债x亿元、专项债x亿元,有力保障重点项目建设,推动海洋经济示范区高质量发展。

(三)锚定共富目标,持续增进公共民生福祉。

一是坚决兜牢“三保”底线,突出保障重点支出,优先足额安排“三保”等急需、刚性支出。从严开展预算编制,非重点、非刚性支出预算比一上上报数压减x亿元,压减比例28.51%。严格实行“三公”经费“双控”管理,全年“三公”经费预算安排x万元,比上年预算数下降0.4%。二是加强涉农和民生财政性补助资金管理,充分发挥“一键达+乡镇公共财政服务平台”作用,深入推进惠企利民数字化项目,确保各项惠民惠农政策落到实处。截至目前,我区累计发放项目65个,发放人次x人,涉及资金x万元。三是持续支持民生事业建设,将全区财政支出增量的三分之二以上用于民生领域,1-6月民生支出x亿元,占一般公共预算支出的65.8%。支持教育事业均衡性、高质量发展,教育累积支出x亿元,并在2022年生均公用经费普调50元的基础上,继续追加调增生均公用经费150元。

(四)强化财政监督,切实筑牢廉政风险防线。

一是印发《xx区“财会监督年”活动实施方案》,组建工作专班,开展业务提升系列培训,推动财会监督走深走实。全面实施预算绩效管理,积极构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系,截至目前,已开展财政抽评项目30个,部门整体评价10个,重点评价项目3个,政策评价1个,共涉及财政性资金约x亿元。二是强化政府投资项目评审,严把财政评审和政府采购关口,实现对政府投资项目“事前、事中、事后”全程监督。截至目前,累计完成三算(预、结、决算)项目102个,审核金额x亿元,净核减金额x万元,综合核减率为5.7%。三是加强国库集中支付动态监控,1-6月,累计核实违规单位25家,纠正违规资金43笔x万元,纠正率100%。四是完成2023年第一期x亿元财政资金竞争性存放工作,有效盘活财政沉淀资金。启动2023年专项债项目帐户网上招标工作。

(五)深化改革创新,提升财政国资管理水平。

一是研究制定《关于做好xx区国有房产土地资产入账盘活工作的通知》《温州市xx区行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》等,进一步加强国有资产使用管理,实现国有资产保值增值。开展全区可纳入公物仓资产排摸工作,截至目前,累计排摸可入仓资产39批次,原值x万元。二是完善国资国企监管体系建设,建立国有企业负债情况报告制度,严控国企债务风险,开展融资平台债务情况排查和镇街国投公司债务情况专项检查。开展2023年度“清廉国企”创建工作,完成9家国企创建申报、动员部署和创建指导等工作。三是紧抓“浙里捐赠”、非税和票据管理一体化项目省级试点契机,推出微信支付“线上缴非税”便民新举措,完成利民补助一键达平台99个项目配置。推进预算管理一体化系统建设,截至目前,已实现总会计核算、资金申拨、政府采购、动态监控、绩效管理等5个一体化系统省级集中部署。

(六)聚焦作风建设,锤炼过硬财政干部队伍。

一是落实巡察问题整改,针对区委巡察组反馈的26个问题,逐条对照问题细化为79条整改措施,并制定巡察问题整改落实清单,明确责任分工、整改时限等,从严压实整改责任。截至目前已完成26个问题的全部整改落实,提醒谈话10人次。二是常态化落实“四讲联学”学习机制,目前已开展主题党日6期、“周一夜学”25期、理论中心组9期、上党课6次、“专家讲座”2期、“青年大讲堂”4期,深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的**大精神,推动党员学习教育常态化长效化。三是深化“财政先锋·一办到底”服务机制,有效发挥“财管家”、“红算盘”、“红卫士”、“财小二”等工作组作用,实现党建和业务双融合、双促进。引导财政干部职工积极参与两地双评议、文明创建等,以实际行动践行财政担当精神。

年度区财政局上半年财政工作总结和下半年工作思路【精选】

(一)不断做大可用财力。积极培育涵养优质税源,强化重大项目招引落地,继续加大向上争资力度。定期召开联席执收专题会议,总结分析收入形势,研究解决实际问题,合理把握组织收入力度、进度和节奏。加快工程石料处置,全面排摸梳理非税收入潜在增量,坚决打好政府性基金收入翻身战。

(二)全力优化支出结构。坚决落实党政机关过“紧日子”的要求,强化“三公”经费管理,严控新增项目追加,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格支出保障顺序,做到“三保”优先、农民工工资优先、上级转移支付资金优先。全面推动产业政策迭代升级,加快惠企利民奖补资金兑现进程。

(三)持续深化国企改革。着力防范国企债务风险,督促企业建立完善融资管理机制和担保管理机制,规范企业内部管理程序。完成清廉国企创建工作,确保通过率达60%以上。研究资源资产盘活方法路径,重点围绕交通码头、滩涂等开展盘活,进一步盘活国有资产资源,做大国企资产规模。

(四)着力加强财会监督。根据“财会监督年”活动实施方案,按时有序开展专项检查,加大财政政策落实力度,切实提高资金使用效益。建立健全绩效管理制度体系,继续开展财政抽评、重点评价、整体评价等工作,做好2024年预算项目绩效目标评审,提升绩效管理水平。

年度X财政局上半年工作总结及下半年工作思路

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

(一)努力组织收入,助力曲线上扬。

1.全力挖掘增收潜力。受疫情影响,我区x-x月财政总收入x亿元,同比下降x%;

其中一般公共预算收入x亿元,同比下降x%。为完成全年目标,区财政牵头成立税务专班,努力挖掘开源增收点,通过“找新挖潜”、紧盯房地产及建筑行业税收收入、压实街道部门责任等手段,力争把上半年税收收入降幅控制在x%以内,并尽快实现两项收入正增长。截至x月x日,各街道入库一次性税收x亿元,目前尚未入库的一次性收入约在x亿元左右。

2.积极落实惠企政策。在全市率先出台《x区关于支持小微企业共渡难关的十条意见》和《x区助力企业复工复产劳动用工十项举措》,各类惠企政策共涉及资金约x亿元。牵头做好“亲清在线”平台政策兑现工作,实现惠企政策申请“一呼即应、‘码’码上兑付”。截至x月x日,全区已兑现各项惠企政策资金x亿元,惠及企业x家。其中“亲清在线”平台线上兑现资金x亿元,惠及企业和个人x家(人)次。

3.切实优化营商环境。健全安商稳商问题督办机制,完善“一头在外”重点税源企业名单,强化区领导、部门、街道走访联系和分级分类协调,为企业“花落x”探索路径并创造条件。结合“走亲连心三服务”、“驻企服务员”等载体,以“一对一”、“一对多”、“组团式”等形式提高企业需求匹配的速度和准度。截至x月x日,累计走访企业x余家次,解决问题x余个,兑现各类扶持政策x亿元。

(二)强化统筹协调,确保平稳运行。

1.推动财政收支平稳运行。贯彻落实政府“过紧日子”各项措施,统筹推进兜“三保”、疫情防控和经济社会发展等资金保障工作。一减支出,对各部门非刚性、非重点、非急需支出,按三公经费压减x%以上,部门一般性支出压减整合x%,全区各部门预算压减金额合计为x亿元。二延安排,全区土地出让收入安排的建设类支出压减x亿元。三控调整,各部门因工作任务调整等需要增加支出的原则上在既有部门的预算中消化解决。

2.深化预算管理改革。坚持集中财力办大事,优先确保基本运转支出、民生支出和全区重点工作。夯实预算管理基础,加强办公设备购置经费管理,依托集中财力办大事体系建设强化项目入库审核。加强土地出让金平台管理,x-x月核返土地出让金x亿元,支出土地出让金x亿元。加强项目审价管理,x-x月完成项目审核x个,送审金额x亿元,合计核减金额x万元。

3.优化财政服务。全面整合和优化预算管理平台,新上线住房补贴资金和财政票据管理审批模块,为部门办事提供便捷。开展第二批部门间“预算执行最多跑一次改革”,切实提高资金支付效率。通过视频培训、远程指导和电话咨询等方式高质量完成全区财政总决算及部门决算汇审工作。

(三)细化财政监管,致力风险防范。

1.加强财政监督检查和绩效评价。对x个街道开展基层财政资金安全专项检查,对x家单位开展财政扶贫资金专项检查。我区“2021年度社会组织发展专项资金项目”在全市财政绩效评价项目质量评优中成为主城区唯一获评“优秀”的项目。

2.优化政府采购管理。适时优化调整采购流程,春节期间紧急暂停非紧急政府采购项目x个、涉及预算资金x万元。按照“不见面、少接触”原则,政府采购全过程通过政采云电子交易系统在线完成。建立采购资金预付制度并加快采购资金支付进度,缓解政府采购供应商资金困难。深入开展消费扶贫,鼓励各单位在同等条件下优先采购贫困地区农特产品,做大消费扶贫采购规模。

3.防范政府债务风险。积极争取新增政府债券特别是旧改、棚改等专项债券额度支持以缓解公益性项目建设融资压力。目前已申报2021年专项债券项目x个,当年债券需求总额度x亿元,项目个数和金额均位居主城区第一。加大政府性债务监测力度,覆盖全区近x家行政事业单位、国有控股企业及下属单位,确保全区无新增隐性债务等违法违规情况。

(四)优化国资管理,提升管理能效。

1.加强国有企业监管。出台国有企业工资决定机制改革办法,全面推进我区国有企业工资决定机制改革工作。完成区保安服务公司、区道路停车收费中心两家全民所有制企业公司制改革工作。按季度向区委、区政府报告全区国有企业融资资金使用情况,确保企业融资规模可控,融资资金使用规范。

2.强化房产资源统筹。统筹做好全区行政事业单位、国有企业经营性国有房产租金减免工作,累计减免x户,减免租金x万元。组织全区单位开展国有房产清查工作,压实房产管理单位主体责任,重点推进企业国有房产规范管理工作。

(一)全力抓好组织收入及税源稳定工作。一是加强收入分析和预测管理,强化街道考核力度,倒排每月指标完成数,确保完成我区一般公共预算收入同比增长x%。二是继续做好惠企政策的线上兑现,全力支持企业复工复产。三是完善重点税源企业外迁应对长效工作机制,严格执行《重点税源企业外迁应对预案》,做到关口前移,切实做好企业外迁的风险预判和提前介入。

(二)持续推动财政改革及绩效提升工作。一是强化一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹安排,提高存量资金资产盘活、上级转移支付和本级预算安排的统筹力度,严控新增暂付性支出。二是深化预算执行动态监控管理,加大事后监督检查力度,切实防范财政资金安全风险。三是持续推进预算绩效管理系统建设,加快实现预算和绩效一体化。进一步探索财政监督及绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,强化绩效评价结果在财政专项资金分配和调整中的应用。

(三)不断提升财政监管及资源整合能效。一是加强政府采购监管。全面开展采购意向公开试点工作,保障各类市场主体平等参与政府采购活动。在全区范围内集中开展违规实施单一来源采购(直接发包)问题专项检查。二是加强政府性债务管理。规范政府举债融资机制,强化政府债务率指标预警。做好政府债券项目申报牵头工作,尽力多争取发行政府债券以缓解建设项目融资压力。积极协调借新还旧政府债券置换工作,确保资金顺利过渡。三是持续做好国企监管及国有资源的整合工作。全面落实国有企业各项监管制度,开展基金投资专项监督检查。持续推进行政事业单位举办企业管理工作。不断推进国有房产清查及完善房产资源统筹管理机制。

财政局半年工作总结

一、责任目标完成情况
县政府下达的我局责任目标共17项,其中重点目标9项,一般目标3项,共同目标5项。截止6月底,除年底考核的6项外,其它重点目标和一般目标全部达到时间任务同步,其中已经完成全年任务有2项。具体完成情况是:
1、截止六月底,全县地方财政收入完成11498万元,占年预算的67.3%,占年任务的51.1%,较上年同期增长46.5% ;其中一般预算收入完成11058万元,占年预算的66.6%,占年任务的50.3%,较上年同期增长43.3%;本身组织收入3168万元,占年任务的61%,较上年同期增长154%。
2、财政体制改革工作已经完成,国库集中支付和政府采购范围进一步扩大,财政支付中心和乡(镇)村财务服务中心运行正常。
3、引进内资399万元,占年任务的57%。争取上级扶持项目2个,相关材料已报省亚行总部待批。
4、依法安排教育经费,对全县教师工资实行财政统一发放,确保了农村中小学教职工工资按国家标准及时足额发放。
5、扎实做好了农业税降点工作,农业税税率今年又下降三个百分点,切实减轻农民负担。没违反规定出台加重农民负担的文件和项目,也没发生因加重农民负担引发群众性事件或恶性事件。
6、医疗保险基金完成2.025万元,占年任务的50%,与上年持平;养老保险金任务完成0.22万元,占年任务的50%。
7、培训财会人员420人次,占年任务的84%,较上年增长20%。
8、年底考核的环境保护、经济普查、国有工业企业国有资产保值增值、计划生育、精神文明等10项工作,正在顺利开展。
二、所做的主要工作
(一)狠抓财政收入,保持稳定增长。 今年以来,我局在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实省、市财政工作会议精神,创新思路,把做大做强财政收入蛋糕做为今年工作的`第一要务,不断强化增收意识,采取有力措施,狠抓财政本稿件版权属于517878秘书网,请登陆原创网站查看更多文章收入,确保了全县(,请保留此标记。)财政收入的稳步增长。一是加强税收宣传,营造良好氛围。充分利用广播、电视、宣传标语等宣传方式,加大税收宣传力度,特别是加大契税和交通运输业税收宣传,增强公民纳税意识,创造良好的税收征管氛围。二是继续强化税收和非税收入征管。树立均衡入库思路,强化依法治税,严厉打击偷、逃、骗、抗税行为,同时,继续完善“收支两条线”和“票款分离”管理规定,将计生、公路交通运输等行政性收费项目纳入预算管理,增加了财政收入。元至六月份,我县的行政性收费、罚没收入及其他非税收入完成2965万元,较去年同期增长37%。做到了财政收入应收尽收。三是加强协调,明确责任。5月份开始,在全县范围内开展为期两个月的整顿矿山税收秩序活动。组织各乡镇力量,配合国土资源、公安、检察等部门成立了120人的10个小组对辖区内矿产资源进行税源排查,加强税收征管。土地、城建、房产等部门与农税局密切配合,加强对契税的征收管理,对各纳税人拒不缴纳契税的,土地、城建部门不予办理房地产开发和产权等有关手续。同时,明确责任,严格纪律,要求各乡镇、各部门搞好配合,对于相互之间推诿扯皮,有税不征、擅自减免或扩大征收范围,造成严重后果者,一经发现,严肃处理。四是认真分析税源,开展税收专项治理工作。积极开展煤炭、房屋租赁、交通运输等行业税收专项检查,加强税收征管,堵塞税收漏洞,使房产税、个人所得税、城建税等分别较同期增长了139.2%、11%、85.3%。同时,加大对契税、耕地占用税的专项检查力度,耕地占用税、契税分别较同期增长30.6%、16.7%。五是严格目标责任制管理,实行财政收入日报告制度。进一步完善目标责任制管理,逐月把收入任务分解到各征收单位和各乡镇,明确任务,落实责任,严格考核,奖罚兑现,有力地促进了财政收入的及时均衡入库。实行收入日报告制度,及时上报收入进度和收入中存在的问题,分析税源,为制定下步措施提供及时准确的信息,从而做到以日保旬,以旬保月,实现财政收入均衡入库,避免财政收入大起大落,保证了财政收入任务时间任务双过半。

财政局上半年工作总结

(一)加大投入,财源建设成果进一步显现。财源建设取得长足进展。20xx年预计税收入库超亿元企业3家,新增2家,其中钧石机构5亿元、森美1.4亿元、鸿荣轻工1.2亿元;超千万元企业31家,新增8家;超百万元企业319家,新增44家。收入超亿元街道7个,新增3个,其中海滨超4亿元,临江、江南超2亿元。一是发挥财政资金导向作用,引导企业做优做强,共投入扶持企业资金8342万元,带动企业增加投入,促进重点企业良好发展。6家上市及26家上市后备企业全年预计纳税10.3亿元,增长105%;10家总部企业预计纳税2.55亿元,增长62.87%。二是高新技术园区升格为国家级高新园区,财源支撑作用明显。投入高新园区5200万元(累计投入12.7亿元),入驻高新园区企业430户,全年预计纳税11.73亿元,占全区工商总税的45.23%,增长90%。三是自主创新步伐加快,产业结构优化升级,战略性新兴产业发展势头良好。投入科技资金2350万元,形成新的增长点,电子信息产业实现跨跃发展,年预计纳税6.1亿元,增长80%,占全区税收的比重从20xx年的17.34%提高到23.1%。四是多渠道筹集资金7.68亿元(其中市财政回拨土地出让金3.71亿元,融资3.97亿元),投入安置小区(延陵、后坑、锦美、新塘、泉三)、商贸物流中心、温陵商贸中心、汽车汽配城、池峰路二期、龙头山片区改造、站前大桥等重点项目建设;归还旧贷款7.02亿元。项目带动成效明显,新老城区市容市貌进一步改善。

(二)狠抓管征,财政收入增长进一步跃升。财政总收入预计完成17.9亿元,增长29.2%,创历史新高。税性收入预计完成17.58亿元,占财政总收入的98.2%,比上年提高1.63个百分点,财政收入规模不断扩大,质量持续提高。一是完善收入目标考核责任制和增超收激励机制,层层分解下达目标任务,强化目标考核。紧盯目标任务,按照“以日保旬,以旬保月,以月保季,以季保年”的工作要求,抓紧抓好收入工作,超额完成市政府下达目标任务。二是密切关注税收政策调整和经济运行动态,提高对税收走势分析的前瞻性。加强税源跟踪管理与分析,根据税源资料指导日常征管工作。建立经济分析联席会议制度,加强经济运行的分析,集思广益,及时提出应对措施,有的放矢抓好收入工作。三是构建网络化全方位协税护税机制,建立点对点的联络员制度和部门联动机制,通力协作,齐抓共管。建立健全收入监控体系,及时采集涉税信息,强化重点税源管理,加大稽查力度,做到依法治税、应收尽收。四是进一步规范非税收入管理,将原列预算外管理的收入(不含教育收费)全部纳入预算管理。

(三)优化结构,民生保障支出进一步落实。科学预算,严格压缩和控制一般性开支,财力向民生方面倾斜,全年民生方面支出预计4.84亿元,占一般预算支出的58.62%,增长27.74%,保证了教育、科技、支农等法定支出,保证了公共卫生、社会保障、基层社区的投入,促进各项社会事业协调发展。投入教育方面22921万元,增加公共财政教育投入,达到教育经费法定增长的要求,教育事业发展实现新跃升,各项考核指标持续保持较高水平。投入科技方面2350万元,扎实推动企业自主创新,加快转变发展方式。投入支农方面1130万元,全面落实强农惠农政策,大力实施江南新区人居环境整治,推进农业产业化发展、防灾减灾体系建设。投入卫生方面4403万元,基层医疗卫生服务体系和公共卫生服务体系进一步完善,疾病预防控制工作取得新进展。投入社保方面16035万元,城乡居民社会保障体系不断完善,就业工作扎实推进。投入住房保障3210万元,支持保障性住房建设。投入街道社区方面9188万元,街道社区经费及街道增超收分成进一步提高,保证基层政权的正常运转。拨付强农惠家资金1802万元,其中发放出租车和小渔船油价补贴106万元,种粮农民综合补贴及良种补贴7万元、家电汽车摩托车下乡及家电以旧换新补贴1689万元,将党和政府的关杯及时送达老百姓。

(四)加强监管,财政管理绩效进一步提高。一是优化资金拨付管理,提高资金拨付效率。进一步简化国库集中支付环节设置,实现财政资金在国库单一账户体系内的高效、安全运转。二是完善行政事业单位和国有企业的资产管理制度,加强资产出租和处置的管理。三是加强对教育、支农、社保、国债、生态保护等涉及群众切身利益资金的使用情况进行监督检查。四是加强政府采购管理,全年政府采购总金额预计4000万元,实际中标金额3600万元,节约资金400万元,节约率10%。五是深化“小金库”专项治理工作,对xx—20xx年查出问题的单位进行回访,落实整改措施。

在回顾总结财政工作成绩的同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍然存在着一些困难和问题:一是招商载体紧缺,制约招商引资;国家实施抑制房价增长的房地产调控政策,房地产开发与销售降温。财政收入增长受限。二是稳健货币政策和可融资载体已满负荷承贷,新增融资相当困难,建设资金得不到有效保障。三是财政收入规模偏小,财力增长有限,而增资和民生等支出刚性增长,收支矛盾仍然突出。四是财政监督和会计管理还需进一步加强。这些问题我们将在今后的工作中努力加以解决。

财政局上半年工作总结

1、保证了冬季和春运期间公路的安全畅通。

在为期50天(1月15日-3月5日)的20xx年公路春运安全工作中,按照“以客为主,兼顾货运,安全有序,方便快捷”的原则,加强冬季公路养护,采取切实有效的措施和办法,保证了春运安全。在春运期间1、备养护砂,人均备料30立方米以上,共计1236m3。采取有效措施,切实做好冬季扫雪、打冰、撒防滑料等工作。在急弯、陡坡、事故多发路段,都备足防滑料,确保雪天顺利防滑,共撒防滑料674m3,清除积雪1200㎡/4处,打冰30m3/7处,上路车机160台班。

2、做好危桥危涵的观察监测工作。

对发现问题及时采取限载、限速等防范措施。对路肩松软、狭路危桥、急弯陡坡等公路事故多发段和夜间行车危险路段增设明显的警示标志,完善安全保障措施。

3、做好翻浆处治工作。

今年春融我段管养的z031、x123、g312线发生大积翻浆,尤其z031线k25+950—k26+570段620米路基整段全幅发生严重翻浆,翻浆面积共计7941.1㎡。翻浆发生后,为确保道路行车的安全和畅通,减轻翻浆带来的损失和危害,我段及早安排、采取先保畅通,后修复的方法,全面处治。做好翻浆处治工作,截止3月31日共计处治翻浆5100m2,投入人工610工日,装载机21台班,挖掘机20台班,农用车68台班,,兰拖车26台班,混合料4058m3,在修补质量上,严把“材料关、压实关、工艺关”,把处治、修复与基层处理有机地结合起来,做到“处治一处,成功一处”,确保公路的畅通。

4、确保公路畅洁美。

三月份以来,我段集中力量,遵照“和谐管理、环保养护”的工作方针,对河屯路k2191.42—k2275.67段84公里公路脏乱差进行综合治理,清理村镇路段垃圾3370多立方,整修路容65km,清理边沟70km,河屯段路容路貌得到显著改善。

财政局上半年工作总结

xx年是xxx规划的收官之年,是三个发展的启动之年,是江北新城建设的关键之年,当前的宏观经济形势极其复杂,各种积极变化和不利影响此长彼消,短期问题和长期矛盾相互交织。年初以来,全区上下在区委、区政府的正确领导下,继续积极应对国际金融危机,解放思想,迎难而上,共克时艰,使全区经济和社会事业保持了健康的发展,财政工作也稳步推进。15月份,全区地方财政总收入完成23。13亿元,完成年初预算的47。4%,同比增长34。1%。其中:地方一般预算收入完成15。42亿元,完成年初预算的47。9%,同比增长31%。

1、增收入,蓄后劲。一是及时采取应对措施。密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化,认真分析影响我区收入的各种不利因素,充分发挥财政杠杆作用,保证财政收入平稳增长。二是努力完善目标考核责任制。将收入任务分解落实到部门和镇街,并纳入年终考核,充分调动各级部门征收积极性,确保财政收入及时入库。三是继续加强收入态势跟踪。与税务部门建立月会联系制度,每月针对收入情况进行座谈、分析,针对出现的问题进行分析、总结,采取有效措施,加强收入征管,确保税收应征尽征,不征过头税。四是严格非税收入管理。深化收支两条线管理改革,建立和完善非税收入收缴管理系统,抓大控小,积极挖掘非税收入潜力。五是培育重点产业,蓄发收入后劲。加快先进制造业和现代服务业发展,重点打造现代商贸、软件信息等高端产业,积极支持江北新城和桥林工业新区建设,继续抓好房地产市场的培育。

2、保支出,突重点。一是确保重点工程资金支出。xx年,重点工程财政资金投资计划总额为20。23亿元,1—5月份,重点工程资金专户累计拨入资金57062万元,其中:省市补助资金97万元,区财政资金53026万元,完成年度计划的26。2%,自筹及其它资金(开发区道路工程)2734万元;专户累计支出资金53990万元。二是大幅增加社会保障支出。目前,我区共有8855名参加基本生活保障失地农民领取生活补助及基本生活保障金,4179人领取养老生活补助;新农村参保登记人员共有7。38万人,新农保参保率达93。98%;我区1600多名下岗、内退职工及6800名困难企业退休职工的基本生活费均按时发放。三是做好教师绩效工资发放工作。xx年预算安排义务教育教师绩效工资4。1亿元,确保了我区57所义务教育学校5744名教师基础性绩效工作得以按月发放。

3、推改革,促管理。一是积极推进国库管理制度改革。在60家单位改革试点的基础上,不断扩大财政集中支付试点范围;拟定公务卡结算方式改革的试行方案,调试相关的软件系统,随着刷卡条件的日益成熟,积极推行公务卡结算方式的改革,并为推进国库支出业务的无纸化改革进程做好前期工作。二是建立健全万顷良田与增减挂钩资金管理制度。通过调研、与各镇街实施单位进行沟通,拟定浦口区万顷良田与增减挂钩资金管理办法与资金拨付流程。设立银行专户,积极筹措万顷良田与增减挂钩所需资金。三是推进重点工程资金管理创新。要求项目建设单位严格按照投资概算控制项目建设规模,定期对在建重点工程进行实地检查,强化基本建设项目固定资产移交管理,督促各建设单位及时办理竣工财务决算,规范固定资产移交程序,强化项目成本核算,对重点工程拆迁资金及时进行结算,加强工程完税发票及完税凭证审核,严格控制区内税源外流。四是启用行政事业单位资产管理信息系统。按照省、市财政部门的统一部署,5月,在做好前期工作准备、网络平台建设的基础上,开展了浦口区行政事业单位资产管理信息系统培训工作,共培训三批次265人,在区本级行政事业单位全面启用了资产管理信息系统。

4、抓融资,拓渠道。一是配合解包还原。积极配合各贷款银行,按照银监会先后出台的《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理办法》,认真开展落实解包还原工作,对贷款项目资金使用进行清理检查,加强对信贷资金的贷前贷后管理。二是拓宽融资渠道。加强与金融机构的联系,积极争取银行资金,配合我区成立的江北城市建设发展有限公司,探索bt、bot和信托贷款等融资新模式,并不断加大平台建设力度,努力为实现企业债券融资奠定基础。

5、强监管,重督查。今年上半年,按照工作计划及时组织开展项目资金检查,分别对12个单位开展专项检查。一是对区法院xx年罚没收支情况检查;二是对区医保中心xx年度城镇居民基本医疗保险收支情况检查;三是对区8个镇街xx年高效设施农业专项资金情况检查,涉及到23个经济合作社或村委会。并根据检查情况,及时总结,编写财政监督检查报告。

尽管年初以来我区经济建设和社会各项事业保持了平稳的增长,财政工作也稳步推进,但是我们也清醒地认识到,我区在财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的问题:一是财政总量小。财政收入规模不大,新经济增长点不多,财政实力不强。二是收入结构不合理。房产税、基金收入和外协税源占财政总收入比重较大,二产企业税收偏低,可用财力少。三是支出压力依然很大。低保、卫生、教育、社会保障、新农村建设以及城市规划管理等方面的硬性支出增长较快。四是镇街财政发展不平衡,可用财力偏低。五是在全国信贷有所收紧的新形势下,融资工作面临较大压力。

下半年面临的任务依然很重,困难仍然很多。为确保今年的各项财政工作任务的顺利完成,我们将更加振奋精神、鼓足干劲,重点抓好以下几个方面的工作。

(一)全力以赴抓收入。下半年,我们将紧紧围绕区委、区政府下达的一般预算收入增长18%的工作目标,进一步强化收入组织工作,力争财政收入规模实现新跨越。一是抓征管措施落实。进一步完善组织收入目标责任制,加强财税部门联动,协调解决征收矛盾和问题,确保应收尽收。二是抓财政收入进度。层层分解财政收入任务,强化过程管理和检查考核,努力做到税收收入及时足额均衡入库。三是抓财政收入质量。进一步完善财政收入考核办法,更加注重对收入结构和质量的考核,促进财政收入持续稳定健康增长。坚持扩张总量与优化结构并重,努力提高财政收入占gdp的比重、一般预算收入占财政总收入的比重、产业税收占一般预算收入的比重、落户型企业税收占产业税收的比重,有效促进地方可用财力增长。

(二)积极努力培税源。继续加大对工业企业的扶持力度,积极培植新税源,保证重点税源企业的可持续增加。根据中央财政政策的取向,进一步调整财政性资金使用方向和结构,大力培植财源;在安排使用财政建设性资金方面,提高对工业经济的投入和扶持力度;加大对城市基础设施的投入,进一步改善投资环境。加强对重点税源企业的服务力度,促进更多的重点税源企业在我区安家落户。

(三)迎难而上搞融资。今年,随着银监会出台《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理办法》,项目融资工作的开展受到了一定制约,银行对贷款项目资料收集的完整性提出了很高的要求,我们将迎难而上,从项目的立项、可研、环评到项目的规划许可、用地规划、施工许可等方面不断来完善手续,并认真开展落实好解包还原工作。根据融资意向及融资计划,按照新增贷款需要土地抵押、担保的要求,将继续加大与高新开发区的互保,加大与土地储备中心联系,解决担保抵押问题,做好贷款申报各项工作。

(四)不遗余力促改革。一是关注《预算法》的修订,掌握修订后的实质精神,结合我区实际情况,着手研究xx年部门综合预算编制办法。二是做好非义务教育及事业单位的绩效工资改革。重点关注南京市出台的相关改革政策,认真研究领会政策精神,积极配合区人事局、组织部、纪委等部门,认真做好绩效工资改革资金的测算、筹集和发放工作,确保改革政策及时落实到位。三是商定出台《浦口区科技基金管理办法》。针对已经获得市级以上专项经费支持,并且有区县政府资金配套要求的科技项目,协调区科技局,拟定《浦口区科技基金管理办法》,鼓励企业积极争取上级资金,服务浦口经济发展。

1、建议严格控制一般预算支出的追加项目,确保今年一般预算支出按计划进行。

2、建议下半年从紧控制财政支出,从严从紧控制一般性支出,把有限的资金用在刀刃上。

财政局半年工作总结

20xx年以来,县财政局深入贯彻落实市、县经济工作会议精神,以党的.群众路线教育实践活动和“一创双优”活动为动力,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,积极履行财政职能,积极推动经济社会科学发展、跨越发展。现将上半年工作情况总结如下:

为全力完成收入目标,我局坚持以组织收入为要务,不断改进与完善收入征管,进一步做大做强财政“蛋糕”。一是抓好收入任务分解。及时将全年收入任务分解下达各乡镇和财税部门,明确各单位收入任务。二是加强预算执行分析。在认真分析财政收入的基础上,充分估计、预测各种有利和不利因素的影响,盯住全年收入目标,实行以旬保月、以月保季、以季保年,保证收入均衡入库。三是强化非税收入征管。进一步完善非税收入收缴方式和操作程序,实现非税收入管理的法制化、规范化、制度化,促进非税收入平稳增长。四是完善收入征管手段。进一步强化、细化征管,认真查找征管薄弱环节,有效改进征管方式方法;依法组织收入,充分挖掘增收潜力,确保全年收入任务较好完成。元至5月份,全县完成公共财政预算收入21132万元,占预算的45.15%,增长26.56%。其中:税收收入完成14805万元,占预算的40.76%,增长23.73%。国税完成928万元,占预算的29.03%,减少3.85%;地税完成14134万元,占预算的41.75%,增长25.51%。税收收入占公共财政预算收入的比重为70.06%,减少1.60个百分点。全县完成政府性基金预算收入39980万元,占预算的62.64%,增长119.06%。

坚持以保障民生为重点,进一步调整和优化财政支出结构,增加公共财政对社会事业投入,促进社会事业全面发展。一是加大“三农”投入。完善和规范粮食直补和农资综合补贴程序,实行“一折通”方式,发放粮食直补和农资综合补贴8345万元,涉及农户14.76万户,保护了农民种粮的积极性,促进了粮食增产和农民增收。总投资1806万元的单拐村美丽乡村建设项目已被省财政厅批复,目前各个分项目正在勘测中。申报一事一议项目51个,总投资1011万元,目前部分项目已完工。拨付村级经费1028万元,保证了村级组织的正常运转。拨付农业综合开发项目资金516万元、财政扶贫资金430万元。二是加大教育事业投入。认真落实义务教育经费保障制度,拨付免中小学生学杂费、免教科书资金4332万元。向5409名农村中小学生贫困寄宿生发放“一补”资金315万元。拨付2700万元,用于我县农村中小学校舍维修改造、校舍安全工程项目。拨付普通高中国家助学金84.45万元,涉及学生1126人。拨付大学生村干部生活补助和社会保险资金68万元。三是加大卫生事业和社保资金投入。基本公共卫生服务资金投入1478万元,保障公共卫生服务改革健康发展。新农合资金投入8748万元。拨付城乡低保补助资金1823万元、城乡居民养老保险资金3234万元、五保资金352万元、优抚对象补助资金768万元。组织全县3337余名行政事业单位离退休人员进行健康检查。

坚持以改革创新为动力,进一步深化财政体制机制改革,推进精细化理财,构建公共财政体系。一是完善预算执行管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准体系;加强预算支出监管,提高预算执行的均衡性、安全性、时效性;加大统筹力度,保证重点支出需要;继续压缩行政事业单位公用经费,严格控制一般性支出。二是完善国库集中管理。进一步强化国库资金管理,认真清理部门结余结转的项目资金,加大统筹使用力度,提高财政资金使用效益。三是完善政府采购管理。进一步规范采购行为,提高工作效率,节约财政资金。共监督货物类政府采购活动19次,政府采购预算金额883万元,节约资金94万元,节约率为10.64%。四是完善财政投资评审。共审查各类工程项目104个,评审金额34440万元,审减4767万元,审减率达13.84%。五是加强国有资产监管。对15个单位申请处置资产进行了审批,处置资产价值372万元,处置收益62万元,处置收益全部入库。六是完善管理基础工作。组织召开推进公务卡制度暨加强惠民资金管理改革工作会议,对全县推进公务卡制度改革和加强惠民补贴资金管理支付方式改革工作进行全面动员和安排部署,进一步建立健全公务卡消费制度,加强对各预算单位大额现金使用的审核和监控,从严控制现金支付结算。七是做好拆迁补偿工作。面对任务重、难度高、时间紧的征地拆迁工作,我们虚心听取群众意见,耐心解释政策,坚持以情感人、以理服人,既坚持政策底线,又做到让群众满意。在工作中,牺牲节假日,不畏严寒酷暑,加班加点入村入户统计拆迁面积,并准确核算补偿金额。今年上半年,共核算补偿金额4000多万元,涉及中医院、马颊河两岸绿化、固城沟改道、江渎路新建等10多个项目。

一是通过委托贷款模式,目前已累计直接融资4500多万元。二是以土地储备项目向农业发展银行申请贷款7800万元,已实施到位5200万元。目前正在组织申请孙庄西土地整治项目贷款1亿元。三是通过县二院xx县中医院医疗设备更新项目,共向濮阳银行申请设备购置贷款4000万元。四是向国家开发银行申请棚户区改造贷款5亿元。对越秀国际片区、老干局片区、金桥商业城两片区打包申请2014年xx县棚户区改造项目贷款。目前该贷款各项资料齐全,已通过省行核准,正向总行报备。五是通过城中村改造项目向农业发展银行申请贷款4亿元,此项贷款正在提交相关材料。

财政局半年工作总结

20xx年初以来,综合股在局党组的大力支持和正确领导下,以全面贯彻落实《xx县政府非税收入管理暂行办法》为主线,严格按照全县财政工作会议的要求,不断强化基础管理,认真进行收支核算,严格执行部门预算,大力组织各项政府非税收入,合理调度资金,保证了预算单位的正常运转和各项城建工程的顺利进行。现将上半年的工作总结如下:

一、积极参与部门预算的编审,严格按部门预算进行收支,维护了部门预算的严肃性:

为科学合理地编制好20xx年部门预算,根据分工,按照预算编制的要求,责任到人,全力以赴地积极参与了部门预算的编审。在收入预算方面,根据预算单位前三年的收入平均数,结合200x年的政策调整,对预算单位上报的收入计划数逐一进行了审核,个别单位,根据我们所掌握的情况还进行了电话沟通,商讨收入计划的增减,与去年相比,收入预算做得比较足;在支出预算方面,按照收支脱钩的要求,本着“人员性支出到人做足、公用经费定标准按人算、专项经费按文件到项目、成本性支出核定比例”的原则,对预算单位征收的政府非税收入进行了统筹安排,杜绝了“不收不用、多收多用、多罚多返”的苦乐不均现象,也进一步增强了政府的宏观调控能力,使各单位都有一个收支明白账,增强了预算单位收支的透明度。经过多次汇报,反复修改,几易其稿,在县十四届人大五次审议会议通过后,5月下旬进行了下达。根据预算安排,政府非税收入是17371.84万元,其中用往年专户结余安排788万元,支出安排15652.48万元,政府调控1724.37万元。在部门预算下达前,我们对款项的拨付严格进行了控制,部门预算下达后,将1—5月份的收支情况与部门预算进行了认真核对,未发现有超预算拨付的'单位,有力地维护了部门预算的严肃性。到5月底,实际征收7756.49万元,完成年度预算的45%,实际支出5922.03万元,完成年预算的38%,政府调控831.77万元,完成调控目标的48%。还转变服务观念,改进了资金申拨程序,进一步提高了行政效能,得到了广大预算单位的一致赞可。

二、强化支出监管,对20xx年下拨的30万元以上的大额专项资金进行了跟踪检查:

根据xx财发[20xx]13号文的要求,对20xx年下拨的30万元以上的大额专项资金—基础设施配套费的使用情况进行了跟踪检查,20xx年共收基础设施配套费1030万元,加上年结余90万元,共计1120万元,当年实际拨付800万元,结余320万元。在拨付中,由于我们是严格按照《xx县城市建设专项资金管理意见》的要求操作的,经过跟踪检查,未发现挪用、截留等违规现象,确保了城建资金的安全和有效使用。

三、加大宣传力度,通过xx县财政信息网对政府非税收入进行了宣传:

政府非税收入是适应公共财政改革的需要,在预算外资金概念的基础上发展起来的,与预算外资金相比,范围更广,分类更加科学,管理要求更高。为提高人们对政府非税收入的认识,我们加大了宣传力度,先后将《关于加强政府非税收入管理的通知》(财综[20xx]53号)、《江苏省政府批转财政厅等部门〈关于实行非税收入收缴管理制度改革意见〉的通知》(苏政发[20xx]15号)、《市政府转发市财政局等部门关于加强政府非税收入管理意见的通知》(徐政发[20xx]102号)、《xx县政府非税收入管理暂行办法》(xx政发[20xx]82号)、《县领导在全县非税收入管理暨政府采购工作会议上的讲话》、《局领导在全县非税收入管理暨政府采购工作会议上的讲话》在xx县财政信息网上进行了广泛宣传,为政府非税收入的规范化管理营造一个良好的氛围,宣传效果十分显著。

四、积极配合县物价部门,认真开展了20xx年度收费年审:

收费年审是行政事业性收费管理工作的重要内容,是物价、财政部门多年来的共同工作。根据省市文件要求,会同物价部门联合下发了《关于认真做好20xx年度收费年审工作的通知》,明确了年审对象、年审内容、年审方法和时间安排等。本着一组就有财政部门1名工作人员的原则,从综合股、票据办抽调6人,积极配合物价部门利用一个月的时间对全县392家单位的345项收费项目按要求进行了逐一年审,经过年审降低标准收费3项,其中针对出租汽车收费的2项;取消了10项收费,其中针对出租汽车收费的8项。通过年审,进一步规范了收费行为,优化了我县经济发展软环境。

五、明确专人,严格管理,注重抓好了土地出让收支的管理:

按照《国务院办公厅关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》(国办发[20xx]100号文)规定,财政部门负责土地出让收入的征收管理,国土资源管理部门负责土地出让收入的具体征收,管好、用好土地出让收入是财政部门义不容辞的责任。为切实做好此项工作,认真学习了国办发[20xx]文、财综字[20xx]68号文(《国有土地使用权出让收支管理办法》),并明确专人负责此项工作,建立了国有土地使用权出让管理数据库。在县国土资源管理部门的紧密配合和大力支持下,规范了土地出让程序,按地块、分宗地进行了土地出让收支核算,并将净收益定期进行了入库。改进了资金拨付方式,实行了土地出让成本的直接支付,减少了资金的流转环节,提高了资金的使用效益,保障了被征地村民的切身利益。上半年,通过招拍挂牌的方式共出让地块10块,出让面积357183.87平方米,能取得土地出让收入14040万元,已缴纳了10460万元,收缴率达75%。已支出7250万元,其中补偿支出3850万元,职工安置2200万元,缴入国库用于城建1200万元。另外,还收缴了往年度欠缴的土地出让收入740万元,其中20xx年欠的是590万元,20xx年以前欠的是150万元。

六、强化城建资金的征管,促进了城镇建设的快速、健康发展:

为促进我县城镇化进程,县委、县政府提出了“一年新气象、三年大发展、五年再造一个新xx城”的宏伟目标,为实现这个目标,积极配合有关部门运用经营城市的理念,引入市场竞争机制,管好用好城市资源,上半年通过土地出让共取得可用于城建的收入1200万元,占年初预算6000万元的20%;基础设施配套费是用于城建的专项收费,在我县的城建资金中占有很大比重,因上半年房屋建设面积较少,共收取了545.21万元,占年初预算20xx万元的27%。为管好、用好有限的城建资金,积极会同县审计局、建设局、县重点工程指挥部进一步修订完善了《xx县城市建设专项资金管理意见》,报请县分管城建的领导同意后,向城建责任单位进行了下发,明确了资金拨付程序、所需材料、相关签字人员的责任等。上半年,共拨付城建专项资金1450万元,保证了城建项目的如期进行,有力地促进了城镇建设的快速、健康发展,提高了城建资金的使用效益。

(一)争取应用非税收入收缴管理系统,做到非税收入应收尽收和足额上缴,切实杜绝截留、挤占、坐收坐支和挪用现象发生。

(二)搞好财政信息宣传和财政科研的撰写和上报工作。

(三)按照xx财发[200x]16号的要求,配合财监局开展好20xx?—20xx年土地出让金收支管理情况的专项检查,以促使土地出让金的规范使用。

(四)按照xx财发[200x]17号的要求,配合财监局开展好收支两条线执行情况和多头开设银行账户情况的专项检查,以优化我县的经济发展软环境。

(五)加强对代收银行的沟通和协调,以促使其提高代收工作质量和服务水平,确保各代收网点都能提供方便、快捷、优质的服务。

(六)借鉴省市经验,探讨建立适合我县的政府非税收入考核奖惩办法。

(七)按照国办发[20xx]100号、财综[20xx]68号文的要求,切实做好国有土地使用权出让收支管理工作。

(八)按照徐财综[200x]19号、xx政发[200x]21号文的要求,切实做好廉租住房保障资金管理工作,确保其的专款专用、有效使用。

(九)按照有关文件要求,会同县监察、物价等有关部门规范收费单位的收费行为。

(十)和票据管理办公室一道抓好票据的管理和使用工作,以票管收,“源头控管”,真正做到票款同步,以全面提高票据管理质量。

(十一)对所服务单位,定期有计划地进行走访,以了解预算单位的收支情况,同时征求意见,以促进我县的政府非税收入管理工作。

(十二)局党组交办的各项临时性工作。

财政局上半年工作总结

今年以来,全县财政工作紧紧围绕县委、县政府确定的年度工作目标任务,以增收为核心,以提高保障能力为重点,以强化管理为主线,以保运转、保民生、保稳定、促改革、促发展为目标,大力组织财政收入,优化支出结构,深化财政改革,强化财政监督,努力提升财政工作科学化、精细化水平,较好地完成了上半年各项作出工作任务,为促进全县经济和社会各项事业的全面协调发展积极贡献。

一、财政预算执行情况。

1—6月份,全县财政一般预算收入累计完成118783万元,占预算进度为41。0%,较上年同期减收11531万元,同比下降8。8%。其中:上划中央收入完成62181万元,占预算进度为33。8%,较上年同期减收15712万,同比下降20。2%;地方收入完成56602万元,占预算进度为53。3%,较上年同期增收4181万元,同比增长8%。分征收部门完成情况:国税局完成34651万元(不含所得税省级15%部分),占预算进度为27。5%,同比下降41。4%;地税局完成39425万元(不含所得税省级15%部分),占预算进度为55。3%,同比增长22。3%;非税收入完成11841万元,占预算进度为92。2%,同比增长41。3%;海关完成32866万元,同比增长7。7%。

1—6月份,全县财政一般预算支出累计完成90346万元,较上年同期增支12606万元,同比增长16。2%。其中:县本级支出累计完成85055万元,较上年同期增支11629万元,同比增长15。8%。乡镇支出累计完成5291万元。

1—6月份财政收支运行特点:收入增幅放缓。1—6月份,全县一般预算收入累计完成118783万元,同比下降8。8%,与序时进度相差9个百分点。财政收入形势严峻,征管增收空间缩小,主要是国税收入与上年同期比出现较大幅度下降,影响了全县收入增长。纵观全年,财政收入要实现高增长已非常困难。支出增长较快。1—6月,全县财政一般预算支出同比增长16。2%。支出增长较快的原因:一是兑现招商引资政策奖励补助支出加快。二是民生支出总量加大。1—6月份,教育、科学技术、文化传媒、医疗卫生、农林水等十三大类民生支出达65811万元,较上年同期增长9。1%。

(一)努力培植税源,增强发展后劲。坚持把促进经济发展、培植税源作为财政的一项重要工作。统筹安排预算内外资金,积极支持配合融资,筹集和调度各类资金,支持金桥园、农业循环园、东部城区等基础设施建设。拓宽融资渠道。认真落实全县融资工作总体部署,采取“周调度、月总结”的方式,协调金融办、发改委、担保中心、项目责任单位及各金融机构,持续加大建设项目融资协调力度,积极推进全县项目融资工作,为我县全面发展提供财力保障。继续执行好招商引资优惠政策,兑现各项优惠政策,用于支持企业发展。积极争取省、市中小企业发展、技术改造、环境保护和各种奖励等资金,为企业发展输血。继续支持县担保中心建设,增强其实力,充分运用信用担保等手段支持县域企业的发展。用好县级中小企业发展资金,合理引导投资,增加财政资金的放大效应。加强对骨干税源和重点企业的服务,创造良好的投资环境。

(二)狠抓财政收入,保持稳定增长。一是积极主动与国税、地税及重点企业的联系和沟通,及时地了解和掌握我县企业生产经营情况和国、地税部门税收征管情况,分析收入形势,做好收入预测工作,并针对其中所存在的问题,想办法、出主意,当好县委、县政府参谋。二是加大护税协税力度,增强各乡镇、各部门护税协税意识,杜绝税收“跑冒滴漏”,确保应收尽收。出台对乡镇护税协税考核奖惩办法,调动乡镇护税协税的积极性。加大对石料矿山等行业的税收征管力度,开展对重点行业、重点企业的税收稽查工作,有效增加收入总量。三是拓宽理财思路,及时兑现有关政策,使收入范围不断扩大,组织收入的力度不断加大,组织收入的形式呈现多样化。四是严厉打击偷、逃、骗、抗税行为,加大对重点税源、重点税种的监管,加大对零星分散税收的征管,努力做到应收尽收。五是严格目标责任制管理。进一步完善目标责任制管理,逐月把收入任务分解到各征收单位,明确任务,落实责任,严格考核,奖罚兑现,促进了财政收入的及时均衡入库。

(三)强化支出约束,保证重点支出。一是按照“先重后轻,先急后缓”的原则,统筹安排各类资金,保障县委、县政府确定的重点工作所需经费,继续调整和优化支出结构,尽可能压缩消费性支出,努力降低行政成本,保证工资、津补贴、民生、重点公益事业等支出需要。二是从严控制“三公”经费。切实提高预算约束力,严格控制“三公经费”预算调整,预算执行中原则上不追加部门“三公经费”预算,严格公款大吃大喝、超标准接待以及公车私用等铺张浪费行为,通过努力,预算规模得到了有效控制,相关支出持续下降。另外,会同有关部门,积极采取有效措施,出台一些预算管理细则,实现“三公经费”预算逐年下降。三是完善支出追加方式,规范财政支出行为,规范财税优惠政策,加强资金调度。继续牢固树立过紧日子思想,大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,确保年度财政收支平衡。

(四)加强监督检查,规范财政管理。一是进一步完善财政监管机制,加强财政预算编制、执行的监督检查,完善内部管理制度,促进财政管理向制度化、规范化、精细化发展。二是强化预算管理,硬化预算约束,建立和完善与预算管理相配套的各项制度和管理办法,规范财政收支行为及各项操作流程,着重加强对项目支出的管理,严格按批准的计划实施,不得改变资金用途,确保专款专用,加强政府性基金监管,提高资金使用效益。三是继续完善“收支两条线”和“票款分离”管理规定,加强对财政票据的审查及监督,严格票据的领、用、存、销程序,1—6月份完成非税收入征管11841万元。四是继续做好惠农补贴资金“一卡通”发放工作,确保中央、省市县各级各种惠农补贴资金及时、足额、准确发到农民手中,1—6月份,通过“一卡通”发放的涉农资金达4500万元。五是完善财政支出绩效评价办法,建立绩效评价指标体系,继续开展公益性项目、支农项目资金绩效评价试点工作。六是加强帐户登记管理,资金拨付程序,印鉴管理、对帐环节等,保证资金安全。

(五)规范产权管理,确保国有资产保值增值。规范正常运转国有企业产权管理,积极做好国有企业产权重新登记工作。继续开展全县行政事业单位资产清查调整工作,加大动态管理力度,确保国有资产的安全完整。规范国有闲置资产处置行为,优先对闲置资产进行调剂。将闲置资产转化为有效资源。对需处置资产按照规范化的程序公开挂牌拍卖,确保国有资产处置收益最大化。加强国有企业及国有参股企业的资产管理工作。上半年,房屋租金收入20。27万元。处置行政事业单位车辆6部,变现收益9。54万元,其他资产变现收入0。13万元,收回县委党校、职高拆迁补偿款2908。34万元。加强对国有资产收益收缴,积极催讨皖江农村商业银行5%股份股利114。9万元。加大各项资金的催收力度,收回木器厂、建材公司等拆迁补偿款398。1万元,收取资产转让价款延期付款及借款利息共117。08万元,收回滨湖馨苑资产转让款82。68万元,其他资产处置款94。93万元。取得滨江岸线整治资产拍卖收益139。46万元,滨江工业区搬迁企业资产处置收益19。59万元。

(六)精心组织实施,四十八项民生工程进展顺利。

生活保障类(9项)。补助政策全面兑现,补助资金通过“一卡通”及时发放。其中,计生奖扶、重度残疾人救助、残疾人居家安养等3项完成目标任务。其他均达到序时进度,1—6月份发放补助资金2239。39万元。参保服务类(22项)。城乡居民养老保险、义教保障、就业技能培训等全面组织实施,正在有序推进,其中,城乡居民养老保险、新农合等2项完成参保(参合)任务,其他均达到序时进度和规范要求。1—6月份补贴补偿资金11700。31万元。工程建设类(17项)。全力推进,全面加快建设进度。建设类17项中省市15项涉及105个建设点(市口径):1、已完成21个点,占任务20%。分别为病险水库除险加固12个点、结转的危桥加固改造2个点、城乡生活垃圾处理工程(购置类)1个点、广播电视村村通6个点。2、在建的78个点,占任务74。3﹪。分别廉租房与公租房、棚户区改造各2个点,新建的农村危桥加固改造4个点,乡镇幼儿园3个点,广播电视村村通19个点,农村危房改造1个点,农村饮水安全1个点,流浪乞讨人员救助站1个点,计划服务装备建设(购置类)4个点,城市公厕改造1个点,菜蓝子建设13个点,公共文化服务信息化建设1个点,社区文化活动场所—电子阅报屏3个点,农村社区23个点。3、完成招投标5个点,占任务4。8%。分别为农村饮水安全3个点、乡镇幼儿园2个点。4、前期准备1个点,占任务0。9%。为环境污染综合治理1个点报省待批。

(七)强化协调配合,居民收入倍增工作扎实推进。紧紧围绕年度目标任务,以增加城乡居民收入为核心,以“转变发展方式、加速富民强县”为主线,以开展“五个年”活动为抓手,扎实推进,城乡居民收入继续保持较快增长,各项倍增计划指标预测数基本达到或超过序时进度。(一)核心指标。全年城镇居民人均可支配收入预计为10305元,同比增长14。5%(市目标任务是年增长14。5%以上)。全年农民现金收入预计为6306元,同比增长20。9%(市目标任务是年增长14。9%以上)。(二)发展指标。全年gdp增长预计49。8亿元,同比增长9%(市目标任务是年增长14。9%以上);非公经济增加值预计22。4亿元,占gdp比重为45%(市目标任务是年增长45%以上)。(三)增收性指标。一是城镇就业、工资增幅较快。上半年实现城镇新增就业2800人(市目标任务是4600人);城镇非私营单位在岗职工平均增长10%以上(市目标任务是增长10%以上)。二是农民增收目标基本达到。上半年完成新型农民培训3721人(市目标任务是4000人),实现农产品加工总值累计13。3亿元(市目标任务是新增值9亿元、累计值26亿元),畜禽规模养殖比重为70%(市目标任务是71%),农业信息化覆盖率为83%(市目标任务是84%),农村专业合作社组织新增值及累计值分别为20个、337个(市目标任务是新增值40个、累计值357个),农业规模化种养面积新增值及累计值分别为0。9万亩和16。3万亩(市目标任务是新增值1。5亿亩、累计值16。9亿亩),均基本完成目标任务。三是社会保障水平不断提高。4月1日起,城乡居民低保统一提高到395元/月(市目标任务是395元/月);五保集中供养和分散供养标准分别提高到395元/人·月和270元/人·月,平均达到3870元/月(市目标任务是3628元/月);城镇职工、居民医保和新农合政策范围内住院医疗费用支付比例分别为85%、65%和73。26%(市目标任务是分别为75%、70%、71%、),基本达到序时进度。

(八)加强政风行风建设,打造阳光财政。制订《铜陵县财政局贯彻落实县委县政府改进工作作风密切联系群众实施细则的若干规定》,规范各类活动,厉行勤俭节约,严格日常办公经费、公务接待管理。重新编印《铜陵县财政局机关工作管理制度》,发放给每个干部职工遵照执行。践行文明办公“五要五不”。对服务承诺、服务标准、服务环境、服务质量、职业道德等方面作了明确要求,在窗口单位落实首问责任制,限时办结制,ab岗制,设置党员先锋岗,实行亮牌办公。推行政务信息公开,通过市政府信息公开网、局门户网站及时准确公开财政预决算、民生工程政策与实施成效、财政工作动态,不断丰富公开内容,搭建网络问政平台。积极开展创建文明单位、文明行业、文明股室评比活动,树立了财政机关良好形象。

上半年,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大依法监督、政协民主监督以及全县财政干部职工的共同努力,财政工作取得了较好的成绩,预算执行情况良好,各项重点支出得到较好保障,但财政运行存在的困难和问题仍不容忽视。一是可用财力增长与需求缺口大。随着事业单位绩效工资改革政策的实施和社会事业发展规模的扩大,对财力的需求远远高于财力的增长。二是资金调度和财政平衡压力大。目前我县财政预算资金仍只能保证工资正常发放和民生工程等重点建设项目的需要。预算执行中,追加需求多;一些专项资金被占用或调度,如近年来县城投偿债、金桥工业园土地报批占用较大数额的财政专项资金。三是收入预算执行的不利因素突出。宏观经济运行下行给全县税收目标实现带来较大负面影响。从县域经济情况看,大税源少,收入增长后劲不足;国税增值留抵及调整征期尚有1。4亿元需要消化等主要问题突出。年内月度财政收入保增长将是财政工作的追求目标。四是消费性支出控制难度大。虽然今年以来三公经费支出有所遏制,但部门专项资金使用效率不高,被挪用现象比较普遍。五是护税协税的氛围不浓。大家普遍关心保障标准的提高,善于在待遇上横向比较,对税收的增长,资金的来源意识不强。

工作目标:完成全县财政一般预算收入290000万元。按征收部门分:国税局125930万元,地税局征收的税收收入71230万元,海关80000万元,财政部门及各项非税收入12840万元。全县财政一般预算支出为141010万元。

为此,全县财政工作继续围绕保增长促发展、保民生促和谐大局,强化收入征管,规范支出管理,努力完成全年各项目标任务。

(一)强化收入征管措施,确保完成全年收入任务。继续将狠抓征管、促进财政收入快速增长作为财政工作核心,在加强对重点税源监控的同时,不放松对一般税源的征管;在加强对税收收入征管的同时,重视组织非税收入及时足额入库;在加大征管力度的同时,继续强化税收稽查。进一步落实城乡统筹财税政策,力争更多的县域内市属企业、更多的税种在县属地缴纳。强化部门联动机制,发挥部门护税协税作用,坚决杜绝税收的跑冒滴漏。有效盘活土地资源,加大对土地出让金的征收管理力度,有效增加收入总量,确保完成全年收入目标任务。着力培植财源,推动财政收入持续增长。继续加大对园区的扶持力度;兑现招商引资优惠的财政税收政策;继续支持拓宽企业融资渠道;支持重点项目建设,培植壮大支柱财源,增强财政可持续发展能力。积极研究省、市新的经济政策,加大向省市争取政策、争取资金的力度,力争省市更多的转移支付额度,促进县域经济和社会事业的发展。

(二)统筹兼顾突出重点,保障县委、县政府重点工作顺利实施。围绕县委、县政府战略部署和安排,加快支出预算执行进度,加大支出结构调整力度,坚持尽力而为和量力而行,合理安排各项事业发展计划。继续按照保工资、保民生、保稳定、促改革、促发展的总体要求合理安排各项支出,做到有保有压。统筹预算内外财力,加大资金调度,全力保障重点工作经费需求,确保财政收支平衡。严格支出管理,提高财政资金使用效益。继续强化财政预算管理,加强资金调度,规范财政收支行为。严格支出管理,落实好县政府关于做好增收节支强化财政管理工作的要求,坚决贯彻厉行节约各项措施规定,严格控制三公经费支出,牢固树立过紧日子思想,坚持勤俭办事业,严格控制预算追加,努力降低行政成本。

(三)继续深化财政改革,提高科学理财、依法理财水平。加强财政制度建设,健全各项资金管理制度体系,推动财政管理制度化、规范化,进一步提升财政科学化、精细化管理水平。继续深化部门预算改革,提高预算编制的完整性、规范性。突出财政监督,强化监督措施,硬化监督手段,健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,促进监督与管理的有机融合。重点加强对项目资金使用、管理的监管。推行预算支出绩效考评工作,提高财政资金使用效益。加强结余结转资金管理,做好预算超收安排工作。健全和完善财政资金分配、审核、拨付、监管的内控制度,确保财政资金安全运行。进一步完善国库集中支付改革,加强制度体系建设,规范内部操作程序。完善财政票据管理,进一步深化政府非税收入改革,加强土地出让收支管理。继续完善政府采购制度体系建设,加强监督管理,进一步规范政府采购行为。加强财税干部队伍建设,增强理财能力,提高服务水平。

(四)积极筹措安排资金,推进四十八项民生工程顺利实施。认真落实省、市政策规定,着力推进四十八项民生工程,克服依赖思想,多方筹措资金,保证配套资金足额到位,切实保障财政对民生工程的投入;同时加强对民生工程资金使用的监督检查,确保民生资金的使用落到实处,提高资金的使用效益,切实解决人民群众迫切需要解决的问题,真正把好事办实,把实事办好,让人民群众感受到党和政府的温暖。

(五)深入推进效能建设,提升机关工作水平。深入开展机关效能建设,严格遵守机关工作纪律和五项禁令,不断提高广大干部职工主动服务基层、服务部门、服务社会意识。通过能力建设、业务培训等活动,提高广大干部职工的业务水平和工作能力,增强财政干部职工学习政策、理解政策、执行政策的自觉性、主动性、积极性、正确性和科学性,树立科学理财思想。继续加强党风廉政建设,在工作中,讲党性、重品行,切实做到为民、务实、清廉,确保各项财政政策及时、准确、高效地贯彻落实到位。

财政局半年工作总结

2018年上半年,全县财政工作在省、市财政部门的指导下,在县委、县政府的正确领导下,经过财政系统干部职工的不懈努力,紧紧围绕“稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险”工作目标,服务“六大工程”“四大会战”,牢固树立“五大”发展理念,深化改革、创新争先、主动作为,提高收入质量、优化支出结构、强化监督管理、提升服务水平,扩大有效投资,有力地促进了xx经济社会健康可持续发展。

根据县人大十七届二次会议精神,2018年我县公共财政预算收入预期目标为10亿元,增长9.3%,其中国税5亿元、地税2.8亿元、财政2.2亿元。截止6月22日,县公共财政预算总收入完成52978万元,占全年预算数的52.98%,其中国税完成26597万元,占预算数的53.2%;地税完成16415万元,占预算数的58.7%;财政完成9966万元,占预算数的45.3%。税比78.4%,非税占比37.57%。完成公共预算支出23.2亿元。目前由于税收政策性减税因素影响,包括部分行业增值税税率下降1%,上调小规模纳税人标准等因素影响,预计减收约1500万元以上;再加上政府性债务风险管控政策、融资政策和政府投资项目“停、缓、调、撤”政策等因素影响,预计全年减收约4500万元以上。

2、重点工作、特色工作完成情况。

(1)发挥产业引导基金作用,着力扶持三家以上企业。

今年县产业引导投资基金对湖南科创纺织股份有限公司、湖南科力嘉纺织股份有限公司、湖南泽华康杰私募股权基金(产业子基金)进行了投放,但目前科创和科力嘉对投放前的股权质押和投资期限前置条件存在分歧,具体情况还要通过产业引导投资基金管委会决策。

(2)深化国库集中支付电子化改革。

我县已经出台了《xx县财政国库动态监控管理暂行办法》,制订了监控规则,监控系统运行有序;出台了《xx县关于进一步完善财政代发工资管理的通知》,实行统一规范的工资数据和支付流程,规范了工资变动管理;实行电子支付后,所有单位的预算指标同时细化到功能分类和经济分类的末级科目,进一步促进了预算管理。

(3)完善人事、财务管理制度。

已经出台《2018年度绩效考核实施办法》和《xx县财政局机关财务管理制度》对推动绩效管理、调动干部职工积极性、完善奖优罚劣的激励机制,进行了全面的规范,有了制度性文件。

(4)全面推进绩效管理。

已对2018年预算资金实行绩效目标管理与预算同步编制;对2017年部门整体支出和项目支出开展绩效自评,目前已发文,单位还在开展评价;对2018年追加专项通过绩效评价流转机制进行了审核评价。

在接下来的半年,我们将紧盯2018年财政总收入突破10亿元这个总目标,全力支持市委“一三五”发展思路,紧紧围绕县委“六大工程”“四大会战”,继续做好六个方面的工作:

1、支持实体经济发展,扩大财源注重质量。紧扣县委、县政府发展战略、重点工程,落实积极财政政策,着力壮大主体财源、注重提升收入质量、启动综合治税信息平台,确保财政总收入突破10亿元大关,收入质量进一步改善。

2、深化财税体制改革,增强财政工作动力。紧跟省、市财政改革步伐,力求财政改革取得新突破。

一是落实税制改革任务。做好资源税、房地产税等税制改革的前期调研。

二是完善预算管理制度。完善全口径预算管理,提高政府性基金与地方一般公共预算的统筹力度。

四是推动支付流程优化。全面实施国库集中支付电子化和预算执行动态监控系统,进一步提高预算单位财务管理水平和公共财政支出透明度;五是规范国有资产管理。深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合,着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。

3、抓好政府债务管理,增加风险防控强度。落实财预〔2017〕50号文件精神,加大债务监管力度、严守债务审批流程、严控债务规模、严格债务分类,减轻政府债务压力。健全政府性债务风险预警、化解和应急处置机制,要坚决制止行政事业单位和政府平台公司违法违规举债融资行为。用足易地扶贫搬迁和棚户区改造中央融资政策;用好ppp项目和政府新增建设债券及土地储备专项债券;用稳各类基金的企业融资行为。确保政府债务处于合理空间,不出现区域性金融风险。

4、大力支持乡村振兴,加快脱贫攻坚进度。我们要继续建立健全财政投入保障机制,完善政策扶持措施,改善农业农村基础设施条件、加快发展现代农业、深化农村综合改革、全力支持脱贫攻坚。努力让农业成为有奔头的产业,让农民成为有吸引力的职业,让农村成为安居乐业的美丽家园。

5、全力保障改善民生,提高财政保障水平。突出财政的公共性、公平性、普惠性,强化民生支出保障。坚持民生优先,持续加大民生投入,继续支持教育、医卫、就业、社保和文化事业的发展。

6、继续完善财政管理,提升资金使用效率。

一是加强绩效评价。对所有县级专项资金进行整体绩效评价,强化结果运用,评价结果作为预算安排的重要依据。进一步强化“花钱讲绩效”主体意识,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制。

二是加强资产管理。全面加强行政事业单位国有资产管理,完善出租和出借的办法和制度。进一步规范处置,有效利用,整合资源,盘活资产。

三是加强监督检查。协调纪检、审计等部门,积极配合市、县巡察工作安排,有针对性的开展“三公”经费、乱发津补贴、政府采购等专项检查工作,加大对政府债务、ppp项目、扶贫资金、环保资金的监督检查力度。进一步强化财政投资评审职能,力求规范化、专业化、标准化。充分利用互联网+监督,加强对村级财务工作的指导和监管。四是加强基础工作。扎实开展财政“七五”普法。深化政府采购“放管服”改革。强化会计基础工作。加快推进财政信息化和信息安全建设,推动财政信息系统互联互通、业务协同、信息共享。

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