备件员工作总结优秀

时间:2023-08-23 11:46:55 作者:韩ll

总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时候写一份总结了。什么样的总结才是有效的呢?下面是小编为大家带来的总结书优秀范文,希望大家可以喜欢。

备件员工作总结优秀篇一

备品备件库的整理工作,仓库在七月份已以开始着手分步按计划进行整理,因为备品备件物料自身的特点如物品种类多,规格型号多;物品外形千姿百态,所以当时对于如何整理,整理成什么样,还没具体的标准,于是提出了“边整理,边总结,边完善”的思路先着手干,经过一个月的工作,进行了两个阶段的工作总结,工作思路越来越清晰,工作目标赿来赿明确。

1、将现用的备品备件库设为备品备件1库、将备品备1库外的小院整修成为备品备件2库,将老钢材库设为备品备件3库,老编织袋库设为备品备件4库。

2、备品备件1库以集中存放生产常用必需备品备件为主,方便生产领用和日常管理。

3、备品备件2库以集中存中小型设备或车间报维修但暂时不用的设备。可以规范维修设备的管理。

4、备品备件3库以集中存放长期不用和闲置的备品备件为主,方便对此部分备品备件和管理统计与处理工作。

5、备品备件4库以存放包装物为主,仓库继续做好对库房的整理工作。

6、对于钢材因暂时没有专用的库房,只能暂时还露天存放,做到下枕上毡。

7、对于大型设备也只能暂时露天存放与设备科共同做好维护工作。

1、从零材的整理工作入手,先对备品备件进行整理,在分类存放的基础上,再将备品备件按常用、闲置、账外的分类方式进行分类存放,常用必需的备品备件集中存放在备品备件1库,将中小型设备和车间报维修的设备集中存放在备品备件2库做好日常管理,将闲置、账外的备品备件集中分类存放于备品备件3库并登记造册规范管理,并建立档案记录其产生的过程和处理的过程,以便及进处理,努力从仓库工作层面使同类库存情况不断减少并杜绝。这部分工作对物品的分类存放已初步完成。

a、加强与设备科沟通合理安排设备的到厂时间,在不影响工作的情况下减少设备的库存周期降低库存成本,这一部分成本含人工成本如卸车吊装、移库吊装,为维护好设备而投入的物品,同时也含露天存放对设备造成的损伤,一但设备进厂未安装闲置起来这些费用都是要多氟多承担的。

b、对于车间要用的协调车间及时领用。

c、对于短期内不用的仓库只能做好露天存放的工作,集中存放,及时调叉车或吊车进行整理,盖好篷布并与设备科共同做好维护工作。

3、钢材的整理工作,露天存放的钢材,是备品备件库整工作的一个重点和难点。因为工作习惯可能在与保管。

与相关部门沟通,对于钢材不是急用的要避免超前采购,减少钢材的库存周期,降低钢材的库存成本和管理难度。

以上是仓库7月8月备品备件库房整理的思路和方向,前期工作的具体细节见附件两个阶段的工作小结。

备件员工作总结优秀篇二

2参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;

3参与本单位应急救援演练;

4制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的行为;

5督促落实本单位安全生产整改措施;

7掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法;

8积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观;

备件员工作总结优秀篇三

众所周知采购部是公司业务的龙头老大,是关系到公司整个销售利益的最重要环节,所以我很感谢公司和领导对我的信任,将我调到如此重要的岗位上,给我一个学习的机会,让我从原来对采购的一无所知到认识了更多的人和事,接触了更多新鲜的事物,学到一些新的知识,增长了更多见识!在公司领导某某的直接关注、关心支持下,通过一年多的采购工作,使我懂得了许多道理,也积累了一些过去从来没有的经验。新的一年已经开始了,现在的我将过去一年中工作的心得体会作一个汇报。

作为一名国际采购,要想完成工作的责任,我了解到它所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上,要保持对企业的忠诚,树立正确的世界观和人生观;不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳价值的供应商处采购;坚持以诚信作为工作和行为的基础;规避一切可能危害商业交易的供应商,以及其他与自己有生意来往的对象;不断努力提高自己在采购工作的作业流程上的知识;在交易中采用和坚持良好的商业准则等。相信这些素质我已经努力做到了,但是我在工作中无意中仍然会会考虑不周显得毛毛糙糙,不甚妥当。当公司领导语重心长给我意见、建议时,现在的我不再如当初不悦与拒绝,而是以认真的态度虚心接受,吸取前辈总结的经验教训,以更高的要求来要求自己,努力告诫自己:换个角度静心仔细想想如何能够做得更好,不辜负领导对自己的期望与栽培,因为“态度决定一切”。

1、制定合适的采购谈判策略和方案并加以实施

在与各供应商的商务交流与沟通中,掌握一定的商务谈判技巧是至关重要的,谈判前不仅要了解各方面的市场信息,更要了解对方公司的综合信息,做到“知己知彼”,方能“百战不殆”。在这方面我一直处于不断学习中,一方面,利用业余时间阅读与商务谈判策略技巧相关的理论书籍;而另一方面,在实践中是一直得力于公司领导某某的直接教导和支持:与供应商的往来邮件和电话沟通中,某某教我怎样措辞才够准确,必要的商业用语能更严谨更专业地表明作为采购的态度;适时的客套话语又能向供应商友好的表示采购和供应商是同等重要的思想,从而有利于与有价值的供应商建立战略合作伙伴关系。与供应商面对面交流时,要奉行“听话要听弦外之音,明其言外之意”的原则,了解供应商的底牌,在磋商原料价格时找准双方底线,既要对方能够接受,也要为自己的公司争取最大的成本降低,达到“双赢”。

2、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系

工作中,尊敬领导,团结同事,能正确处理好与领导同事之间的关系,保持良好的沟通。充分发挥岗位职能,不断改进工作方法,提高工作效率,较好地完成了各项工作任务。特别是与销售部和财务部门的沟通显得尤为重要。作为一个采购,并不像常规所想的那样仅仅是打个电话,签个合同,发个货那样简单,这只是其中之一,也是最基本的。在领导的提醒下,我及时调整好心态和观念,不但改变了过去的错误意识----采购与销售无多大联系。作为以生产性为主的公司,采购原材料与工厂生产挂钩,而生产又离不开公司销售精英的订单量,所以一定要与销售人员及时沟通,利用现有供应商资源或其他资源以最低成本购买需要的原材料及时生产出货柜,满足客户需求,协助销售精英达到销售额。凡是有关销售的一切事物,我们采购部都应积极配合!一切以销售为主,我们辅助。采购与销售是密不可分的!因为我们是一个整体,奔得是同一个目标----为企业谋利益!另一方面,采购原料也离不开财务部门的支持与帮助,在与特殊的原厂供应商合作时,免不了需要用现金购买材料,这就需要在采购计划作出时也应通知财务部门做好资金准备;另外,对于除了月结款以外的付款方式如信用证时,也需要事先与财务部门做好沟通,了解公司银行的信用额度,是否能在与供应商签订的合同有效期内开出信用证而保证交易的顺利进行。

3、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系;供应链管理等建立良好的供应商关系,顺利将物料如期跟催到位,保证现场顺畅生产。

“供应商与客户同等重要”,这一直是公司领导某某对于采购工作的一贯思想,也指导了我们要与各供应商建立,保持并维护良好的'战略合作关系,因为公司的生产发展是离不开各供应商的大力支持的。在原料市场行情渐涨的情况下,供应商依然能够依照之前双方签订的采购合同继续执行原价格不乱涨价就是对我们的最大帮助;在市场供货紧缺的情况下,供应商能够优先考虑我司仍然继续供货也就是对我们的最大支持。当然,友好的关系是要靠双方去建立维护的,我司必须以诚实守信为原则严格履行合同事项,付款及时,增加各供应商对我司的信誉度,从而也会为我司争取在付款方式,数期上的优势。

4、实施对新供应商的开发和扶植工程

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源,寻求多家供应,同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足,以获取供应商的优惠政策,降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量,又能有力的控制采购支出。

5、树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采购工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。

在采购过程中我不仅要考虑到价格因素,更要最大限度的节约成本,做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作,明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本,不管是哪个环节,我们都会认真研究,商讨办法。真得很感谢某某,在采购方法方面为我出谋划策。是他的严格要求,让我们不得不千方百计去降低成本,也是在他的英明领导下,我发货时遵循少量多次的原则,当然还要在不影响生产和销售的前提下,尽可能充分利用供应商的信贷期,保证公司资金周转。在发货方式上面,尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外提货费用。在付款方面,逐渐将一部分国内供应商的付款方式从原来的款到发货转变成货到付款,国外供应商的付款方式从t/t转变成l/c,间接性地降低成本。

在这里我还要感谢公司的销售精英,感谢他们及时将市场价格信息传递给采购中心,让我们采购与供应商谈判时做到了心中有数,从而成功降低了库存成本。

6、不同于国内采购工作,国际采购需要涉及到在进口报关,该工作必须要以认真严肃的态度对待,切不能粗心大意。并且需要经常了解国家商务部发布的海关相关政策信息,根据国际形势调整国际采购策略。

1、不善应用正确灵活运用商务谈判策略和技巧;

3、工作认真但欠仔细严谨的态度,时有马虎粗心的现象发生。

4、材料在采购回来后,跟财务部门沟通比较不及时,未能迅速清晰的报帐,致使财务部工作量加大,减慢其部门工作效率。

一年来,我更加明白了总成本优先原则,和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉,并且能够及时的做好预警及防范措施,切忌“从一而终”。一个优秀的采购比须拥有较强的沟通协调能力和采购经验,我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距,因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发,达到熟练程度后才能掌握的一种技术。

1、完善制度,职责明确,按章办事。

“没有规矩,无以成方圆”,任何企业都要有规章制度才能运行,任何部门也需要规章制度约束,工作的开展也需要工作流程可遵循。制度清楚,操作才有据可查,采购中心可组织实施“公开采购策略”—---公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受采购经理及其他部门监督。20xx年我们要进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料的批量采购还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受采购经理监督。既确保工作的透明,同时保证了工作进度。

2、进一步加强对供应商的管理协调。

20xx年采购中心要进一步加强对供应商的管理,本着对每一位来访的供应商负责的态度,制定《采购供应部供方信息表》,对每一位来访的供应商进行分类登记,确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购中心对供应商信息的掌握,从而进一步扩大市场信息空间。建立了合格供方名录,在进行邀标报价之前,对商家进行评价和分析,合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。根据公司领导的最新思维,公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度,供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。工程塑料行业是个竞争比较大的行业,品牌供应商的圈子在行业中众所周知,与他们关系的好坏直接影响供货资源。

备件员工作总结优秀篇四

1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术,实现网上编制、审批计划,网上查询库存物资,对备品备件的管理采用a、b、c分类法。

2、检修物资需用计划应有专人编写,内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续,并及时制定该机组的备品备件清册。

4、编制备品备件计划应按一定的格式,明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更,因客观原因或检修变更的,需立即通知供应部门计划员修改,重要备件需有关领导批准。

5、编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定,确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金,根据实际需要确定需用量。

6、根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件,对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划,一般配件只需要提请季度及月计划。

1、企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

2、检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量,并做到帐、卡、物相符。

3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额,并按规定程序审批后执行。

4、科学合理安排检修材料与备品备件的定额,根据实际情况及时修订,不断优化化储备定额和库存定额,减少资金占用。

5、对资金占用较大的事故备品,应积极开展企业之间的联合储备工作。

6、备品备件的领用应严格执行审批手续,事故备品被领用后应及时补充。

1、抓住到货、入库和领用三个环节,认真执行验收制度,并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的.措施,保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响,金属制品做好防腐工作。

4、对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关,重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

6、调查备品备件是否存在因质量问题,造成设备投运后发生故障的情况。

7、特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件,应编制专门计划、制定技术规范书,并按集团公司有关规定进行招标采购。

8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后,应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

9、标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行:特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划,经有关部门审核后执行。

10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

备件员工作总结优秀篇五

日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆,我来到奥捷工作已经有四年了。回顾这段时间的工作,我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步,成长了不少,过不少深刻的教训发现了自身的种种不足。

我们备件库的工作是需要有耐心、细心的繁琐工作。我们日常工作中就是两个字:忙碌。工作量在不断增加和变化,大家此时就是一个共同体,工作一起干,遇到问题一起解决分析,出库忙的时候一起上,到货时一起卸载和清点,所以我们就是一个团结的集体!稳步踏实的工作!

备件库每周要到两次大批量的货,我们做到了每次到货后的逐一清点,避免了漏件、错件、坏件的发生。在发现到货的备件有漏发或损坏的情况时,及时做索赔资料,拍好现场照片,并在24小时内把索赔资料发给中转库的索赔员,对损坏的备件做好记录并跟踪索赔情况。

备件清点后上货架,要做到备件与备件位置码一致,整齐摆放,新来的备件要做好定期的排编位置码,做到备件与小r3的一致方便备件的拿取。

20xx年我们都较好的完成大众的配件任务。目前大众配件配件采购为每周两次,根据库存现状及车辆来店情况,合理做好订单,基本满足大众车辆维修需要。

备件员工作总结优秀篇六

一、充分理解并严格执行上汽通用的营销政策,关注并保证考核细则中各项指标顺利实现。将库存周转率控制在合理范围以内,加快资金周转。

二、负责配件部团队建设和人员培训工作。监督、指导配件工作人员做好配件管理工作。

三、负责配件预测和订货计划进行审核批准。 四、负责对配件库存结构的优化。五、审批配件索赔相关事宜。

六、设置配件位置码,组织配件到货验收,配件的入库检验和库存盘点。定期对配件部进行盘点,确保帐、卡、物一致。七、负责及时向相关部门传递信息。协调与其它业务部的关系,并使配件工作流程不断优化、提高。

八、负责每月向相关部门提供月度报表及相关文件。 九、负责配件部环境卫生、管理,确保仓库整洁有序,物品摆放规范,执行好6s管理。

十、负责公司各项制度在本部宣导及相关信息的传递。

配件收发员岗位职责

一、负责配件需求的预测,统计分析配件储备量和使用量,结合发运周期等因素,建立合理配件库存。

二、制定配件订购计划,并按上汽通用要求及时上报订单。 三、负责配件订货发票的审核,资料存档,配件索赔。四、负责管理配件库,维修配件库环境,安全及防火。五、按要求对库存配件进行规范化的管理和维护。六、建立库存账目,负责配件的入库验收及配件的发放工作,对采购后验收合格的配件,及时摆放到位。并记账和保存各种原始凭证。

八、根据领料单按"先进先出 "的原则发货,保证配件的品种、规格、数量正确,迅速及时。

备件员工作总结优秀篇七

为了规范备品备件计划的申报审核程序、合同管理、质量跟踪验收管理以及库存收发管理、业务票据管理等工作,明确各单位在备品备件管理工作中的职责。

2适用范围

本制度适用于许昌矿业公司所有生产设备备品备件的管理。

3职责

3.1供应部

3.1.8质保金的结算必须在质保期满后由制造厂家提出申请,使用单位负责人、设备科负责人签字及公司设备管理部门设备部门的签字确认质量合格方可结算质保金。

3.2.4申报计划前应到相关的备件库做好备件库存的确认工作;

3.2.7备件入库后,所报计划单位应及时将备件按所报数量出库;

3.2.8接到供应部的通知后,按时派技术人员参加关键重要备件的制造厂家的决定和技术协议的签订,参加其入库前的质量验收工作。

3.2.9在备件更换使用过程中,及时记录登记入《备品备件更换台帐》,在每月月将本月备品备件更换情况及时上报动力设备部门,以便掌握备件消耗情况。

3.3动力设备部门

3.3.5接到供应部的通知后,按时派技术人员参加关键重要备件的制造厂家的决定和技术协议的签订,参加其入库前的质量验收工作。

3.4.档案室配合对固定资产进行资料验收,负责做好固定资产的随机资料的归档工作。

3.5财务部负责对发票的审核、票据结算及付款工作。4管理内容

4.1采购计划业务管理

4.1.1各单位应将领导审批好的采购计划及时报送供应部。

4.1.2供应部在接到采购计划后,及时按物资类别和轻重缓急进行采购。

许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第3页共5页采购计划进行仔细核对,如发现备件名称、型号规格、材质等有错误或差错的,必须及时反馈使用单位和设备部门给予纠正。

4.1.4根据招标结果签订采购合同,在合同和入库验收单填写备件编码、备件名称及型号。

4.1.5每月月底前做好采购计划完成实绩统计,每月未完成的采购计划必须列出清单,作为下月重点解决,同时向使用单位和设备部门反馈信息。

4.2.1在对外经济业务活动中,均应按《合同法》的要求和规定订立采购合同,供应员在谈判时认真洽谈具体的合同条款,合同中必须有关于质量要求的条款,然后报部门主管及各级领导审批。

4.2.2供应员与中标或直接审批的单位签订合同,做到物资名称、质量标准、价格、包装方式、运输方式、费用承担、交货期限、合同承诺等都有明确的说明,并在合同上注明招标或直批。

4.2.3供应员在与厂家签订合同后要给各厂设备科说明供货日期,严格按时间供货。如有延期交货应及时向申报单位和设备部门反馈信息。

4.2.4制造周期在三个月和六个月以上的备件订货时应一次订货,并注明分期分批交货,财务结算也分期进行,以减少资金积压。

4.3备件验收

4.3.1对五金、电气仪表设备、机械标准件和备品备件类等物资到货后,仓库按《物资验收管理制度》进行验收,确认所购物数量、型号、质量无异议,在入库单上签名并填写实收数量,交仓库领导进行计划复核和验收复核,各库将入库单返回供应部。

4.3.2各单位a类设备重要的外协件和修复件由该单位设备科、设备部门共同筛选确认修复厂家,修复方案由各使用单位和设备科制定,设备部门审核,外协和修复件质量验收由供应部组织使用单位的车间、设备科、设备部门共同完成验收工作;对一般的外协和修复件由各厂自行验收,但各使用单位必须对修复和加工件进行登记,并将使用单位自己完成的修复件作为每月设备总结的一项内容,所有外协和修复件的费用结算必须有设备部门的签字,否则财务部不予支付。

4.3.3使用后方可验收的备件(含外协修理和技改项目),由使用单位确认验收时间并通知供应部,由供应部组织设备部门和使用单位等相关单位到现场验收。

许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第4页共5页4.4.1供应部签订合同时,备件加工件在技术要求不详细时必须签订技术协议,重要、关健的备品备件加工制造必须签订技术协议,同时应选择有较好质量保证能力和加工能力的厂家,制造厂家的决定和技术协议的签订应通知使用单位、设备部门参加。

4.4.2重要设备及备件在加工制造过程中由供应部组织使用单位、设备部门参与到生产厂家进行制造过程中的监制。

4.4.3备品备件的入库验收

验收人员的责任划分:(1)使用单位验收人员负责备件的几何尺寸、技术参数、安装连接尺寸是否与设备配套等验收,必须达到能够装配使用的效果。(2)设备部门验收人员的责任:备件的外观是否平整光滑,对照合同数量、重量等是否相符,提供的资料是否齐全等。(3)库房人员在验收过程中,可对质量或数量提出异议,在验质单上注明,同时在验收单上明确写出。

4.4.4使用过程中的质量跟踪

各使用单位对需要在使用过程中才能确认质量的备件在使用过程中将符合标准要求的跟踪资料交供应部,对不符合标准要求的跟踪资料及时交设备部门,并通知供应部。

4.4.5使用单位每月底上报由设备部门编制下发的《备件质量信息反馈表》,将有关备件质量信息反馈到设备部门,由使用单位负责人和设备科负责人签字认可,由设备部门反馈给供应部处理。

5检查与考核标准

5.1本规定由设备部门提供数据,综合管理部按经济责任制考核。

5.2考核标准(各工段考核设备绩效分、各部门考核月度绩效分)

5.2.1备件计划不能与其它材料、工具混报,发现一次,扣1分。(考核单位:设备部门)

5.2.2追补计划每月超过一次的,每次扣1分。(考核单位:设备部门)

5.2.3出现重复采购计划每项扣2分。(考核单位:设备部门)

5.2.4对备件所报单位不按计划领用,造成库存积压的,每次考核2分。(考核单位:设备部门)

5.2.5分配采购计划未及时分配的,扣1分。(考核单位:设备部门)

5.2.6备件到货后没有及时通知使用单位的,每次扣1分。(考核单位:设备部门)5.2.7接收到的采购计划,发现有错误而未落实纠正的,扣1分。(考核单位:设备部门)

5.2.8对没有按要求填写合同和验收单而造成入库困难及错误的,每次扣1分。(考核单位:设备部门)

许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定xc/z-ds-01质量管理体系三级文件第5页共5页5.2.9各库房每周星期日下班前将前一星期的备件收、发明细(包括备件代码、备件名称、规格型号、供货单位、领用单位),以及发放后库存为零的备件用oa发到设备部门,不能按时提供每次扣1分,漏报者每项扣0.2分。(考核单位:设备部门)

5.2.10各种备件按规定摆放和保管,因保管库存不善造成备件损坏或影响使用,每发生一次扣1-2分,因保管不善发生备件丢失,每发生一次扣2分。(考核单位:设备部门)

5.2.11因工作责任心不强,造成超计划或无计划采购的,责任人负责退回处理的,视情节轻重,扣1-3分。(考核单位:设备部门)

5.2.12月度采购计划没有及时落实,采购备件没有及时到厂而影响生产的,扣3分。(考核单位:设备部门)

5.2.13因工作粗心,转抄计划差错,购回的物资由责任人负责调换或退回,未造成损失的,扣1分;如无法调换或退货,造成压库的,视金额大小,扣责任人2-5分,情节严重的加倍考核。(考核单位:设备部门)

5.2.14物资入厂,与仓库交接手续不全的,扣责任人2分。(考核单位:设备部门)

5.2.15标准备件因备件质量而影响生产检修的,每发生一次扣供应责任人2分;非标备件因备件质量影响生产的,对使用单位扣1-2分;对设备部门验收责任人扣0.51分。

5.2.16因无备件而影响生产和检修:使用单位未申报计划的扣责任单位每次1分;供应部有订货未回而影响的扣供应责任人1分;备品备件库保管员造成有备件而发不出的扣保管员1分。

7.1本制度由机电部编制。

7.2本制度由机电部负责解释、修订。

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